20万是一张发票吗,那不行,

我们12月份只有一张海关缴款书进项是9万的税,但是本月销项税额只有5万,申报增值税时多的4万留到下月抵扣可以吗?
因为税负没有达到,这个月的只有一张发票进项有20万 销项10万,本来是可以进项抵扣销项不要交增值税的,但是年税负没有达到标准,我可以认证那张20万的进项,但是只抵扣10万,剩下的下个月再抵扣吗?
老师 我有十张1.3万的进项发票 ,一共13万。我这个月把他都认证了 。我的销项只需要10万 ,因为有税负 我准备只抵扣九万的进项,交 一万多的增值税,其他已经认证的发票下个月抵扣可以吗
本月进项专票已勾选认证,多出来的能下月继续抵扣么,比如,有20万已勾选,但销项只有10万,那多出的10万是不是下个月还可以继续抵扣
想咨询一下,9月份销项税有20万,所有的进项票有10几万,但10月份又有10万的销项,可10月份可能没有进项票进来,想咨询一下,我这个月勾选进项票是全勾选抵扣掉还是留一部分下个月报10月份时再抵?
老师,你好,请问是算城镇土地使用印花税都要用原面积减掉使用面积吗?
公司注销需要提前准备什么?
老师,在淘宝卖货的商家,从千牛后台导出的订单明细表是在淘宝的所有店铺的数据吗?还是可以选择一个店铺一个店铺导出数据?因为在淘宝卖货的商家大概率有很多个店。
受益人备案,我们公司法人股东占股10%这个需要备案这个法人股东里面的自然人嘛
废品回收公司怎么做外账
股东转款时备注了投资款,没有出资证明可以吗?
财务软件从哪里练习呀
老师这月社保基数改了,补交之前社保费怎么做账呢?
老师,山西这边的个体工商户,如果不税务注册的话,后台会给推送嘛
在这里再问一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均数,如果符合335,就按5%,就减去之前交过的,就可以了对吗? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年数据就按25%,也是减去之前交过的,交剩下的,对吗? 3
这个行不通的这个,
税负是你们税局要求的吗,那这个少认证吧,还有4天,看找别的供应商开发票不,或者20万,你联系对方分开开2张这样
谢谢老师,还有个问题上个月的销售发票这个月开局了负数发票,我报增值税该怎么填写
蓝字加负数去申报填写,没有开蓝字,直接负数填写会自动生成留底税额
公司下个月就要报税了,这个月算税负,算了增值税税负利润就达不到所得税税负,这么怎么处理
企业所得税这个还有汇算清缴可以纳税调增
所得税看包括汇算清缴,你到时候纳税调增就可以,达到所得税税负