你好,给职工的体检费 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师我们工资一部分老板已经发给职工了,现在账上一分钱没发怎办,账上有靠近200万的工资没发,怎么取出来,还有计提的工资计提多了怎么把他再计提少一点
你好 工资全部是老板个人垫付? 冲销多计提,借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目
老师,还有网银注册账户服务费怎么入账
你好,网银注册账户服务费 借:管理费用,贷:银行存款等科目
这个工资我工资表做好了,请问怎么冲销,计提的工资表怎么改
你好 冲销多计提,借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目 可以做一个负数的工资表作为上述分录附件
职工体检的那个借管理费用二级科目是什么老师
这样对吗?老师
还有利息这样对吗?
你好,职工体检是这样做账务处理 利息收入是这样
老师请问开了票确认了收入需要做哪些凭证,老师请问这两个什么时候入账,少个月开票了这两个分录没写,报表全错的
你好,开了票确认了收入,需要做收入分录,结转成本分录 开具发票的时候同时做这两个分录
结转成本分录怎么做
你好 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
因为之前还是11月份这个,没有结转,然后到12月补结转 还要先做个库存商品的分录怎么做老师
你好,12月份补做结转,也是这样处理啊 借:主营业务成本 , 贷:库存商品