你好,给职工的体检费 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目

发现多缴纳企业所得税了,怎么办
请问老师:小规模纳税人经营租赁业务收租金征收率是3%,现在税收政策是经营租赁业务使用3%征收率减按1%征收增值税,开发票可以直接开具1%的征收率吗
公司是养猪企业,请问要交印花税吗?
公司和消防公司签订的合同印花税税目选择什么?
对方户名是“平安银行平台交易资金待清算专户(抖音) 摘要是,货款提现,这是抖音的收入,通过这个平台的嘛
你好,1月9日收到客户货款10万,,当月既没送货,也没开票,按今年新增值税法,这10万算纳税义务发生时间,1月所属期得报未开票收入10万?是这样吗?谢谢
个体工商户经营所得申报后怎样作废。
老师,12月份已结账报税,今天收到1张红冲发票,是上25年11月份员工出差住宿费发票(已记入费用),这个要怎么处理呢?谢谢老师
老师 请问总分公司怎么报企业所得税?在电局上怎么填报表?是分公司的报表合并到总公司的报表一起报送吗?
员工出差开进来的油费怎样做会计处理
老师我们工资一部分老板已经发给职工了,现在账上一分钱没发怎办,账上有靠近200万的工资没发,怎么取出来,还有计提的工资计提多了怎么把他再计提少一点
你好 工资全部是老板个人垫付? 冲销多计提,借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目
老师,还有网银注册账户服务费怎么入账
你好,网银注册账户服务费 借:管理费用,贷:银行存款等科目
这个工资我工资表做好了,请问怎么冲销,计提的工资表怎么改
你好 冲销多计提,借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目 可以做一个负数的工资表作为上述分录附件
职工体检的那个借管理费用二级科目是什么老师
这样对吗?老师
还有利息这样对吗?
你好,职工体检是这样做账务处理 利息收入是这样
老师请问开了票确认了收入需要做哪些凭证,老师请问这两个什么时候入账,少个月开票了这两个分录没写,报表全错的
你好,开了票确认了收入,需要做收入分录,结转成本分录 开具发票的时候同时做这两个分录
结转成本分录怎么做
你好 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
因为之前还是11月份这个,没有结转,然后到12月补结转 还要先做个库存商品的分录怎么做老师
你好,12月份补做结转,也是这样处理啊 借:主营业务成本 , 贷:库存商品