你好,给职工的体检费 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目

老师,我们做工程的产生土方运输费计入哪个会计科目?能不能直接计入主营业务成本?代账公司的简单入账
北京失业保险稳岗返还,需要符合什么条件申请呢
老师,您好,互联网销售公司能开服务发票吗?
请问老师。企业购买了商铺,是不是需要申请土地使用税,和房产税。
老师,第一次接触一项销售业务,购进的材料有“配电控制设备*线路光差保护装置”、打印机、配线材料等,我卖出去的时候,签的合同清单里是“线路光差保护装置(含打印机、导线等)”那我开出去的发票是按购进的明细一个一个开,还是只用开“配电控制设备*线路光差保护装置”不用体现打印机和配线那些,价格含在里面就行?
已抵扣进项如何导出在电子税务局明细老师
老师,请问一下,公司名下的车卖出去了,开了二手车发票出去,账务怎么处理?
#提问,老师小微企业收入在100万之内企业所得税按多少收?超过100万-300万的是怎么的税率?
老师,住宿费可以开专票,按多少税率来开?
老师 高新技术企业,销售光伏产品 同时销售软件 提供安装调试服务 开发票想开低税率的 得符合什么条件才能开呢
老师我们工资一部分老板已经发给职工了,现在账上一分钱没发怎办,账上有靠近200万的工资没发,怎么取出来,还有计提的工资计提多了怎么把他再计提少一点
你好 工资全部是老板个人垫付? 冲销多计提,借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目
老师,还有网银注册账户服务费怎么入账
你好,网银注册账户服务费 借:管理费用,贷:银行存款等科目
这个工资我工资表做好了,请问怎么冲销,计提的工资表怎么改
你好 冲销多计提,借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目 可以做一个负数的工资表作为上述分录附件
职工体检的那个借管理费用二级科目是什么老师
这样对吗?老师
还有利息这样对吗?
你好,职工体检是这样做账务处理 利息收入是这样
老师请问开了票确认了收入需要做哪些凭证,老师请问这两个什么时候入账,少个月开票了这两个分录没写,报表全错的
你好,开了票确认了收入,需要做收入分录,结转成本分录 开具发票的时候同时做这两个分录
结转成本分录怎么做
你好 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
因为之前还是11月份这个,没有结转,然后到12月补结转 还要先做个库存商品的分录怎么做老师
你好,12月份补做结转,也是这样处理啊 借:主营业务成本 , 贷:库存商品