一、将本年利润结转至利润分配,如果是盈利,分录是: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果是亏损,分录是: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
财会软件点结转,本年利润借方和贷方都有数据,点结转是不是还要做一笔分录,把本年利润结转到利润分配,比如亏损,借本年利润,贷利润分配-未分配利润对吧
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师:已结转了损益的,本年利润借方有余额,转到未分配利润,借:负本年利润 贷: 负利润分配-未分配利润 是亏损状态,对吗,这样做
小规模 12月底写分录,结转损益之后,再写一笔分录: 亏损: 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 盈利: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 对吗
老师企业一直是亏损的。结转期间损益本年利润在借方。结转本年利润:借利润分配-未分配利润(正数)贷:本年利润(正数)对吗?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
假如本年利润为借余600,那就表示亏损,财软点结账后,做一笔分录借利润分配-未分配利润600,贷本年利润600吗?
你说的完全正确,就是这样的。
那这样就表示本月凭证已全部输完了吗?
把本年利润转至利润分配_未分配利润,就表示这个月的凭证已经全部输完了吗?
那这样表示本年的账结完了,就是”年结“。一年做一次这样的账务处理。
本年利润转至利润分配不是每个月都结转吗?
平时不结转一年才结转一次吗?
一、本年利润转至利润分配,不是每个月结转,是一年结转一次。 二、平时不结转的,一年才结转一次的。
老师,那12月本年利润结转数应为利润表的本年累计数吗?
你说的完全正确,这个是本年累计数全部结平。
老师,我用云会计财会软件做,每个月点了结账过后就可以输下个月的凭证吗?
是的,结账后,就可以录入下月的凭证了。
我点结账后显示最后一笔为记39,再点录凭证,就会显示记40,怎样让结账后自动生成凭证后,进入下月的录凭证为记I
我用的是云会计多账套
需要结账,结账后就进入了下月的账务处理了。
我点了结账
再点录凭证没有显示下个月,只怎示结账后的下一个凭证号码,不知道那里操作错了
这个是软件的问题。只能咨询具体的软件公司。
点了结账再点录凭证,没有显示下个月只显示结账后的下一个凭证号码,不知道哪里操作错了
谢谢老师,5星好评!
一、你可以反结账后,再重新结账,这样处理可能就好了。 二、有时软件莫名其妙的出故障,另外由于是网络软件,有时,也是服务器的故障导致,真的是有些说不清道不明的莫名事项。 三、祝学习进步,工作顺利!