是的这样是对的呢

老师,年末本年利润结转到未分配利润的分录,如果是盈利的,借本年利润,贷利润分配——未分配利润,这笔分录做好后,由于期初的未分配利润是借方亏损的,造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损,这个时候还需要计提盈余公积吗
小规模 12月底写分录,结转损益之后,再写一笔分录: 亏损: 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 盈利: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 对吗
老师,12月底,小规模,结转损益之后再写一笔结转本年利润的分录吗? 本公司的本年利润借方发生额是245000。那请问老师:此分录就是 借方:利润分配-未分配利润 245000 贷方:本年利润 245000 此分录还需要用红笔写吗?
老师好!老师,12月份,不管是亏损还是盈利,都要结转利润对吗?分录 借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润 谢谢!
老师, 结转损益后本年利润余额再借方, 还要再做下一步分录吗?借利润分配-未分配利润,贷本年利润
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
假如截止到12.31的时候,企业是盈利状态,假设盈利1万,但是21年的时候亏损是3万,这种情况下,可以弥补以前年度亏损,分录写: 借:利润分配-未分配利润 2万 贷:本年利润 2万 是这样写分录还是?
你好 是把本年利润余额结转到未分配利润 看余额表数据
我用的是金蝶软件,盈利时:写完12月分录之后,结转损益,再写一笔分录: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 然后看余额表数据就行,系统会自动弥补,申报税务局时,也是自动弥补去年亏损的 是这意思吗
是的是这个意思 的