您好,预付等于预付借方加应付借方,应付等于应付贷方加预付贷方

T3资产负债表上 预付账款 有数,但是明细账里找不到预付款下面的明细 这是为什么呢?
这图是明细账,资产负债表中预付、应付怎么算?
老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收,但是明细上没有,明细只有应付和预付,像我建账的时候怎么建期初呢,如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
做账中其他应收款数不知是怎么来的,以下附2张图,图二是,其他应收款的明细账,图一是其他应付款明细账截屏,请问资产负债表中图三那个其他应收款525641.03是怎么来的
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
zhubo从另一个公司跳槽到我们公司,对方让我们付款给他们,他们开的是现代服务信息服务费专票可以抵扣吗
老师,那我9末的结转应该怎么做呀,我刚接手,做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了,结果我们家不给客户开发票,供应商也没给我们开发票,我月末应该怎么结转增值税咋
单位销项发票不开,进项发票对方这个月的还没及时给开,我应该怎么算这个月的增值税
请问老师,怎么区分行政诉讼的管辖是中级还是基层?
小规模纳税人一般纳税人常用税率及行业是什么
请问老师,对派出所、税务所、工商所作出的行政行为不服,被申请人是谁,复议机关是谁?
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
请问预付借方加应付借方是42925+152100吗?
这张图是答案,我不理解答案里的预付款项和应付账款的数据怎么算的
明细账里预付是贷方余额86051应付是的贷方余额46592.92。那预付应该借方没有为0。应付应该是86051+46592.92=132643.92啦
您好,是的。您的理解非常正确。
那我的理解跟答案不一样呀
您好,期初金额是正确的,可能是您的分录不准确导致期末差异
我的分录全对
您好,重分类是看明细科目,不是看余额,您看下各个往来单位的明细余额