您好,预付等于预付借方加应付借方,应付等于应付贷方加预付贷方
T3资产负债表上 预付账款 有数,但是明细账里找不到预付款下面的明细 这是为什么呢?
这图是明细账,资产负债表中预付、应付怎么算?
老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收,但是明细上没有,明细只有应付和预付,像我建账的时候怎么建期初呢,如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
做账中其他应收款数不知是怎么来的,以下附2张图,图二是,其他应收款的明细账,图一是其他应付款明细账截屏,请问资产负债表中图三那个其他应收款525641.03是怎么来的
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
请问预付借方加应付借方是42925+152100吗?
这张图是答案,我不理解答案里的预付款项和应付账款的数据怎么算的
明细账里预付是贷方余额86051应付是的贷方余额46592.92。那预付应该借方没有为0。应付应该是86051+46592.92=132643.92啦
您好,是的。您的理解非常正确。
那我的理解跟答案不一样呀
您好,期初金额是正确的,可能是您的分录不准确导致期末差异
我的分录全对
您好,重分类是看明细科目,不是看余额,您看下各个往来单位的明细余额