你好,你可以先放在往来款里面,等到想抵扣了,再结转到成本或者费用的
老师,我们有一些进项不想当期抵扣,不想入账,但是是个人报销的,用银行付的款,应该怎么做账呢
老师 您好 我想咨询一下 公司收到费用发票是专票,但是我们暂时不付款也不做费用入账,只是进项税想提前认证抵扣,单独进项抵扣认证怎么做账
老师,我想问下正常的做账凭证顺序是,先做购入下来是销项,然后是费用,银行流水,工资,结转成本这些,我想问下,购入和销售的时候比如说当月有付款或者收款,但是金额不一定对的上,我是先做应付或者应收账款,后面做银行的时候借应收或者应付。还是做一部分银行,再做一部分应收和应付
老师,我把银行收款做到应收账款里面了但是这部分乱想款项不需要我们开票,那么这些款项后期是否都需要专做收入缴税呢?
老师好,我们一般纳税人,凭发票银行付款的账需要怎么做,直接入费用可以吗?我们应付账款不想那么多二级科目,收到的是普票,然后当月可以拿到发票,所有需要怎么做呢
我要开电子发票项目名称*现代服务*劳务费
应收利息和交易性金融资产——应计利息在什么时候该用哪个
老师,你好,公司用员工的银行卡作为公司卡使用,员工有什么风险,从员工的卡直接转账到基本户有什么风险?从员工的卡转到股东卡上,再由股东转账到基本户会不会安全一点?
你好,老师,我公司老板名下有一辆车,想卖到公司了,需要缴纳哪些税?
老师,企业收到一张承兑,找私人贴的承兑,对方收的手续费,不给开发票,那我需要调增这个贴现手续费么
小微企业资产,人数那个政策是什么,那三个公式是什么
您好!请问那事业单位资金往来结算票据的票据代码,哪年开具的就填对应哪年的代码,还是填对应领购的时间
分不清楚科目,怎么补救
汇算清缴问题,第一次申请时没有调整利润,然后作废了申报,现在第二次申请调整了利润忘了在工资薪酬那里把社保费填写,不更正申报可以吗?
老师好。我是门窗厂,我算成本的时候,料,人工算上了,其余的没算(房租水电,费用),我要是单独看一个系列的成本,比如就是每个月的83窗纱一体系列的,永料多少,比如13平方,收款3000,成本(含人工)2000,那这个一平方利润应该怎么算,1000/13=76.92307692,这个一平方利润是76.9这个利润还要减人工费不
好的,谢谢老师,就是报销都是一笔对应一笔,这样后面估计往来款就比较难平了
是的,你把进项放到旁边,等到需要的时候再进行抵扣就可以的