你好!核定征收跟印花税没关系
老师这是不是核定征收企业,印花税
核定征收的印花税好不好
印花税是核定征收好还是自己每月申报好?
个体户不管是查帐征收,核定征收,还是定期定额征收,都交印花税吗?
老师你好,个体户核定征收中应税所的率征收方式,需要申报印花税吗?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师你看看这个是啥意思
你好!这个意思是,比如你有收入100万,就按100万乘以60%然后乘以万分之三缴纳印花税 给你优惠了。
这是好还是不好
你好!对企业当然好了。交的税少了。
我以为是直接✖️百分之60呢
你好!是合同乘以60%,然后再乘以税率。
我直接是按收入的含税价还是不含税价
你好!这个严格来说是按合同,如果没有合同,税务局肯定给你含税价了。
我给专管员说了,我们合同金额不准,只能按发票缴纳印花税
你好!嗯,他有没有要求你按含税来还是不含税。
没有要求
你好!建议你按发票含税价来预交。