你好,写明原因为啥不能支付。转到营业外收入, 要计提企业所得税
请问老师,遇到一个公司有这种情况,之前的会计可能是为了多做成本,有拿票报账计入费用但是没有付款的情况,都挂在其他应付款里,现在挂了好几年了,这笔费用该怎么处理呢
老师,公司的车辆由于是挂靠在其他公司的,发生了交通事故保险赔偿款发票是开的挂靠公司,现在挂靠公司收到了这笔款又转到我们公司来用于支付员工垫付,这种情况下,没有附件怎么入账,写个情况说明可以吗
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
最近整理了下往来款,有一笔20年买保险的款。应该入费用,但是却入到其他付款了。现在分析可能当时没有提供发票。这种情况怎么处理好呢?
老师,您好,公司账上挂着2016年和2017年的两笔费用,记录到了管理费用-仓储费,并且还有对应的进项税金,但是到现在也没有对应两笔费用的付款记录,请问这种情况怎么处理呢
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
那请问以前年度计提的奖金没有发的,科目有余额,可以本年度直接发吗,不另外计提了
你好,不用计提了,直接发
但是当时计提奖金的人员跟现在不一样,也没关系吧
那当时申报了个税吗,岂不是报了税,发的人不一样。
没有报,当时只是计提,实际没有发放
那你本期发放,现在申报的话,岂不是账上金额和申报不一致了。
这个没有关系的吧,申报是按实际发放的申报
你既然没申报,那只要计提金额和现在发放的金额相一致就好了。 您的提问老师已回答完毕,希望我的回答对你有所帮助