您好,这种情况要更正2019年的企业所得税申报表

2019年企业所得税汇算清缴期结束后,发现了属于2018年度的损益调整项,影响了企业所得税应纳税额,是应该在2019年底前做补充申报(交滞纳金吗)吗?还是直接调整2019年的应纳税所得额就可以呢?
2019年企业亏损1000万,到2020年发现2019年有100万的发票没有入账,做账是通过以前年度损益调整,不会影响本年度的企业所得税,请问会影响2019年的企业所得税吗?
2022年收到2019年退的企业所得税100元怎么做会计分录,需要以前年度损益调整吗?
老师,是不是所有企业类型企业,调去年账影响损益的都要通过以前年度损益调整这个会计科目?
发现上年多计提的费用今年更正: 借:以前年度损益(负数) 贷:现金 这情况会影响上年度所得额,要调整企业所得税吗?
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
是要到税务局大厅更正,还是自己可以在申报系统更正呢?
您好,这个要去税务局大厅更正的,先问下专管员
好的,谢谢老师
不客气,祝学习愉快