你好!应该是调整18年的。要交滞纳金。
办事人员在2019年2月才提交到财务部门,财务人员将其在报销后列作2019年的期间费用。由于此时2018年度企业所得税汇算清缴尚未办理完毕,问题:1、可以纳入2018年度企业所得税汇算清缴处理吗?2、如果可以纳入2018年度企业所得税汇算清缴处理话,怎么调整呢,在所得税上报表上调整吗
2019年企业所得税汇算清缴期结束后,发现了属于2018年度的损益调整项,影响了企业所得税应纳税额,是应该在2019年底前做补充申报(交滞纳金吗)吗?还是直接调整2019年的应纳税所得额就可以呢?
老师,24年的企业年度汇算清缴,应纳税所得额是负数,后面职工纳税调整那张表调增了,应纳税所得额就变整数了,需要交企业所得税,以前年度都是亏损的,可以申报可以直接弥补吗
请问下,我在24年修改了21年的企业所得税年报,然后补缴了税款和滞纳金。24年做账我做的是调整的是以前年度损益调整,请问在25年申报,24年企业所得税年报的时候,关于补缴的税款和滞纳金需要纳税调整吗?
请问小规模能给一般纳税人开6%的专票吗?
你好,一般纳税人暂估入库,是含税金额入库吗,还是普票含税入库,专票踢税再入库啊
新建公司,已经申请成为一般纳税人,为什么纳税还是显示是季报而不是月报?
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,当月销项税额4895.49,税控减免税额借方280,当月进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
老师 这种通行费能勾选吗
外地的交通费,没有往返车票,报销单怎么填写,放到差旅费日期对不上,还是直接填费用报销单,与在工作地的交通费放到一起报销。
老师,中级会计实务题,债权投资,其他债权投资,其他权益工具投资,对方分配现金股利时,贷方都是投资收益吗?
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税,而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除?
老师,这个题干说乙将成本40万的产品以50万卖给了甲(理解为逆流交易),2024.12.31乙对外出售产品的40%,但这个不是卖给甲了吗?乙怎么出售? 我现在选的答案,是根据假装2024.12.31是甲对外出售40%的情况下做的 乙卖给了甲,甲卖给第三方,我现在是哪一步错了
是购买了团体险发票进来之后怎么入账?
这样 有风险的嘛?
你好!这是正规的操作方式,没有风险,但是麻烦
怎么操作呢
你好!重新申报18年的年报,然后如果有补税就补税,并缴纳滞纳金。