同学您好,您实际有发票没有来的是可以的
请问老师建筑行业,成本见票入账,再确认成本,我18年发生的成本,我20年见票入账,是否可以,税务稽查是否有风险。我接受的时候就发现单位从来没有暂估入账过,据说项目太多了,如果暂估入账将来拿不到发票很麻烦,请问老师所以建筑行业基本是以票入账的对吗?
老师,建筑公司一般纳税人,成本是可以暂估入账,明年5月前再拿票来冲是吗?
老师您好!请问下公司2月开工程票出去,然后暂估成本100多万,截止到年底不再开票,账上有资产折旧等产生了亏损,可以把之前暂估的成本冲回来一部分吗?这样就可以少开点发票回来冲暂估了
你好,老师,我们是建筑分包企业,这个季度工人有个成本票没开进来,我们可以先暂估一下成本,这样就不交企业所得数了,后成本进来再冲掉暂估,把成本入账,这样合规吗
老师,暂估去年四季度的成本费用,小规模和一般纳税人5月再冲红,入账也可以吧
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗
老师,这样会有风险吗?
就是今年转款明年再要回发票的才可以这样操作吗?
实际业务的可以的
不是今年付款的也可以吗?
是的 您实际收到货了,没有收到发票的就可以
这个暂估入账有风险吗?
如果是实际的话,是可以的,
汇算清缴之前来发票即可以