学员您好,第四题的处理为: 1、借:待处理财产损益 580 贷:库存现金 580 2、经领导批示后,应收出纳员小李款项时, 借:其他应收款—小李 300 管理费用 280 贷:待处理财产损益 580 实际收到出纳员小李款项时, 借:库存现金 300 贷:其他应收款—小李 300 3、借:待处理财产损益 9000 贷:原材料—甲材料 1000 (100*10) 库存商品—A 8000 (200*40) 4、针对甲材料,查明原因后,应收责任人赔偿款时, 借:其他应收款—某责任人 200 (1000*20%) 管理费用 800 贷:待处理财产损益 1000 收到责任人赔偿时, 借:库存现金 200 贷:其他应收款—某责任人 200 针对库存商品A,应收保险公司赔偿时, 借:其他应收款—某保险公司 5600 (8000*70%) 营业外支出 2400 贷:待处理财产损益 8000 收到保险公司赔偿时, 借:银行存款 5600 贷:其他应收款—某保险公司 5600

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第五题怎么做呀?老师,求解答!
某项目每年产生收入为 60万元。经营费用为 30万元,折旧为 10万元所得税率为 2596,项目初始投资为 50万,持续期为 5年,计算此项目的各年现金净流量
老师,就是我们今天要付七万多酒款,都是以前聚餐呀,老板招待呀在这家酒店拿酒记账。现在开发票汇总一起,是要单独分出来员工聚餐福利福利招待是招待还是一起汇总招待或者福利,还有点不好分,一哈是这个人去拿,一哈是公司老总去拿,公司也不是什么大公司。所以没得那么多规矩规定也没得人专门管,不晓得咋个整了,马上要转款给他们
2026年2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
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公司出售二手车怎么处理
老师,就是管理层的茶话会,买的一点糖果点心,以前一直做的是管理费用/福利费,可以改做成管理费用/会议费吗,如个更合适点。
老师 税局让缴工会经费已缴,但公司没成立工会组织和办理账户,这个不办可以吗?
员工报销的福利费必须提供应付职工薪酬吗 分录怎么做
老师,我们是工程公司,然后有一个项目我们和电力公司购买电,然后我们会把电卖给另外一个公司 当我们取得电力公司发票的时候怎么做账?又还不能做主营业务成本,我们还没开票给另外一个公司
老师我们有些客户是预付款的,我们后面才发货,我直接进入应收账款,不进入预付款科目行吧
如果我们在年假本月中进项发票富余,我们可以不交税,请问如果有个月不缴税有什么影响?