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Q

某生产企业为增值税一般纳税人,2019年10月份发生以下业务: (1) 销售给某企业一批货物,开具的增值税专用发票上注明的销售额原价为200万元,折扣为15%(折扣金额另外开具红字发票),某企业尚未付款提货; (2)购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款200万元;支付运费,取得专用发票上注明的运费为6万元,购进幼儿园使用的冰柜一台,开具增值税专用发票,注明价款8200元。 (3)捐给灾区一批救灾物资,未开具发票,该批物资成本为6万元,无市场售价; (4)销售给商场货物一批,取得含税销售额80万元,同时收取运费500元,收取包装物押金1000元(非酒类),合同约定1个月后归还。 (5)从农民手中购进面粉,收购发票上注明价款20000元。 (6)上月购进的一批面粉本月被盗,其成本为30万元,其中含运费5万元,上月均取得了专用发票。 (7)从小规模纳税人处购进一批材料,价款为157万,取得增值税普通发票。 (8) 计算该企业10月应纳增值税额。

2020-12-29 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 13:33

业务1销项税额的计算是 200*13%=26

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齐红老师 解答 2020-12-29 13:34

业务2可以抵扣进项税是200*13%+6*9%=26.54

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齐红老师 解答 2020-12-29 13:34

业务3可以销项税额的计算是 6*1.1*13%=0.86

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齐红老师 解答 2020-12-29 13:35

业务4销项税额的计算是 80*13%+500/10000/1.13*13%=10.41

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齐红老师 解答 2020-12-29 13:36

业务5可以抵扣进项税额是2*9%=0.18

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齐红老师 解答 2020-12-29 13:36

业务6进项税额转出是30*9%=2.7

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齐红老师 解答 2020-12-29 13:37

本月缴纳增值税的计算是 26+0.86+10.41-(26.54+0.18-2.7)

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快账用户5608 追问 2020-12-29 15:19

第二小问还有一个购进冰柜一台 怎么算呢

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齐红老师 解答 2020-12-29 15:19

幼儿园是福利费,不可以抵扣的

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快账用户5608 追问 2020-12-29 15:21

业务三里面 6*1.1 请问 1.1是什么呢

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齐红老师 解答 2020-12-29 15:22

是1%2B10% ,10%是成本利润率的

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快账用户5608 追问 2020-12-29 15:25

业务四 80万是含税的 是不是要80 ➗(1+13%)

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齐红老师 解答 2020-12-29 15:29

业务4销项税额的计算是 80/1.13*13%%2B 500/10000/1.13*13%=10.41

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快账用户5608 追问 2020-12-29 15:31

500为什么要除1000呢

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齐红老师 解答 2020-12-29 15:33

500是元,化为万元,题目其他的都是万元

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快账用户5608 追问 2020-12-29 15:40

老师 业务四 我自己按你给出的这个式子算出来是 约等于 9.21

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快账用户5608 追问 2020-12-29 15:42

业务7不算在增值税内吗

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齐红老师 解答 2020-12-29 15:43

4我的额计算可能错了,7是普票不可以抵扣

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快账用户5608 追问 2020-12-29 15:44

好的 谢谢老师~

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快账用户5608 追问 2020-12-29 15:48

26+0.86+9.21—(26.54+0.18+2.)最后是这样吗

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齐红老师 解答 2020-12-29 15:51

最后进项转出那个是减去的

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快账用户5608 追问 2020-12-29 15:52

在括号里-2.7吗 这样的话就是 ➕2.7了

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齐红老师 解答 2020-12-29 15:53

是的是的,就是你说的这样

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快账用户5608 追问 2020-12-29 15:53

谢谢老师 太感谢了

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齐红老师 解答 2020-12-29 15:54

不客气,麻烦给予五星好评

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