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老师好,我是新建企业,也发生了一些进项税的,这月就是年终了,请问这些进项税额,做结转增值税的凭证最终是进哪个科目呢,未交增值税还是转出未缴增值税的?

2020-12-29 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 16:57

同学,你好,这个可以就放着不用管他,也可以转到未交增值税的借方。

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快账用户8790 追问 2020-12-29 17:02

好的,那我结转到应交税费然后二级科目是未交增值税对吧

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齐红老师 解答 2020-12-29 17:03

同学,你好,是的,可以这样。

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快账用户8790 追问 2020-12-29 17:05

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-29 17:06

同学,你好,不客气的。

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相关问题讨论
同学,你好,这个可以就放着不用管他,也可以转到未交增值税的借方。
2020-12-29
你好,进项留抵的时候,结转到 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)的借方就好了 
2024-04-14
您好,这个的话,是属于应交税费-未交增值税
2024-04-14
你好,应交税费应交增值税转出未交增值税
2021-05-17
按这个思路做: 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-04-24
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