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我单位给施工工人(非我单位员工)买了意外险,出险后单位垫付医药费20000给医院,出院后发票递交保险公司理赔,理赔款16000,请问账务怎么处理,直接冲减医院20000吗,还有4000怎么处理

2020-12-29 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-29 17:47

同学您好:以下是我的回答,希望对您有帮助。 1、垫付款项时: 借:其他应收款-保险公司16000 借:其他应收款-员工4000 贷:银行存款 20000 2、保险公司理赔时 借:银行存款 16000 贷:其他应收款-保险公司16000 剩余的4000部分需要向员工追回

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快账用户8241 追问 2020-12-29 17:53

如果不有员工出呢

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齐红老师 解答 2020-12-29 17:54

您的意思是由公司承担吗,如果是公司承担,计入管理费用-福利费

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同学您好:以下是我的回答,希望对您有帮助。 1、垫付款项时: 借:其他应收款-保险公司16000 借:其他应收款-员工4000 贷:银行存款 20000 2、保险公司理赔时 借:银行存款 16000 贷:其他应收款-保险公司16000 剩余的4000部分需要向员工追回
2020-12-29
同学,你好 :公司负责人拿来一大堆发票来报销了 这些发票的抬头是公司吗?
2023-11-22
你好,伤残鉴定需要医院专门的科室
2023-12-18
同学你好 保险公司给打的钱收到冲减往来就行了
2021-11-19
您好,我公司就垫付了13.5 ,前期垫付时 借:其他应付款 贷:银行 13.5 现在保险公司把钱打过来 借:银行 13.5 贷:其他应付款 13.5,公司相当没出钱,有没有票都没关系
2023-06-20
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