您好 可以通过营业外收入科目调整 跟申报表一致
账面上的应交增值税比增值税申报表多两分钱,需要调么?还是不用理它,以账为准?
老师,增值税申报表的期末留抵,比账面上留抵的税额还要多,我应该怎么调整账面啊?
小规模纳税人增值税申报表应交的增值税比实际的前面税额多交几分钱这个账务怎么处理? 例如申报表交了117 但实际票面税额是116.6
老师,增值税申报表上面应交税费的税金比账务处理上面应该税费的税金多一分钱,账务上面要怎样调整?麻烦告知下
请问我增值税申报表上面的应交税额比发票上的税额多了一分钱,那怎么记账呢? 现在等于我多交一分钱的增值税,但记账是按发票入账的,那就对不上了
公司几千万的进项税额留抵,风险大不,怎么调整风险会小
请问,二手车商销售二手车,30万以下免税,小规模纳税人,增值税按0.5%计算,增值税报表自动生成报表按1%计算,我们需要手动更改销售收入么
老师你好,请问合作单位工作人员走我们公司单位出差,我们给予报销,对方不是公司员工也可以合理入成本吗?
老师你好,银行存款漏了做账,跨月了怎么办呢?
老师,请给我一份盈亏平衡表的模板
您好,我想知道外贸账务处理的整个流程,比如什么时候应该做什么事,收汇怎么处理等等
老师,计入实收资本的钱不能再拿出是吧
老师,盈余公积是怎么计提的,什么时候计提,需要交哪些东西?
服务行业的公司筹建期花的文具,交通费,采购东西,怎么做账
在途物资和发出商品的区别是什么?
小规模纳税人,免征增值税也需要调整么? 借,营业外收入贷,应交增值税 最后结转,借,应交增值税,贷营业外收入。是这样么?老师
小规模纳税人,免征增值税 的时候写分录 借,应交增值税,贷营业外收入
那这个调整的要怎么处理?
分录要怎么写,免征了还有必要跟申报表保持一致么?
您是一般纳税人还是小规模纳税人?账上应交税费贷方余额?
小规模的。确认收入在贷方,之后转入营业外收入。但是中间跟申报表差两分,怎么做分录?
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
这样不就是计提多少应交增值税,就结转入营业外收入,没有理会申报表么
正常的是申报表跟账上的数据应该一致的 现在不一致了 您不更正申报表 就申报表不动 调账啊
老师,怎么调呢?
就我上面那样写分录调整啊