同学,你好,生产成本账户期末有余额。生产成本的期末余额在借方,表示尚未完工的在产品的实际生产成本

老师,请问一下,生产部门用车,借制造费用贷累计折旧,期末结转,借,生产成本。贷,制造费用。那生产成本不有余额吗?这个怎么办呢
老师,你好,计提折旧,借,制造费用,贷,累计折旧 月末,借,生产成本,基本材料,贷,制造费用,这样可以吗,我的生产成本里明细有基本材料,还要加一个明细吗,借,生产成本,辅助生产成本,贷,制造费用,这样吗
固定资产计提折旧后,当月再结转费用么?比如计提折旧借制造费用 贷累计折旧,当月末还需要借生产成本 贷制造费用么?
借:制造费用——折旧 管理费用——折旧 贷累计折旧 借:生产成本 贷:制造费用——折旧 老师这个分录计提的折旧,制造费用转化到生产成本去了,那管理费用呢
借 制造费用 贷 累计折旧 月末结转成本的时候 需不需要把 制造费用结转到生产成本
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?
只需要把制造费用结转到生产成本就可以了吗?老师,月底不用结转到主营业务成本吗?
同学,你好,不用的,只要销售了库存产品,才会结转主营业务成本的。
好的,明白了,谢谢老师
同学,你好,不客气的。