同学你好!税前的话 计入管理费用或营业外支出的 不过 这个的话 企业所得税税前 不能扣除哦。。。
租了一个地方,然后呢,但是这个租赁这个承租方出租方呢,是个人,然后呢,我们一个人就是我们会把钱打到个人的那个账户上去,然后但是他那个房本儿却是国有资产的,然后现在有一个问题,就是说我们希望他能给我们开票,但是我不知道这块儿存不存在什么风险,因为税务局能否是给我们开具这样的一个发票。现在是存在这个问题,而且还一个问题,就是说我们这个就是他这个人吧,还不出面,他要求让我们自己说他会给我们相应的这个合作,对,就是房本儿吧,就是所谓的他跟国有资产那边儿的,这个的一个租赁协议,还有他的身份证让我们去开一些,所以这块儿我不知道存在有一定的风险。
我们公司与个人签的房租合同,已经付钱,我做的分录是借:管理费用-房租,贷:银行存款,但这几天我去街道开了房租发票,税钱是我们自己交的,那这个税钱怎么入账啊,也不能再记到房租里了吧,但又不知道记哪儿
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师,小规模纳税人人要做出口退免税备案吗
老师你好!给担保公司支付的担保费应怎么做账务处理?
请问,9月工资,10月份发,10月申报9月个税,人员名单要填上吗?申报金额为0?
老师,请问利润表里面,只需要填本年累计数吧?前面的本期数不用填吧
易票365税控盘打不开,怎么处理
老师,电子税务局现在可以不用申报现金流量表么
请问小规模生物科技公司购入了一批实验室设备开在一张发票上了,其中还有几个金额只有500多的设备,请问这种怎么做账呢?金额不到一千的设备计入什么科目呢
老师,你好!以下是我今年1月给这个公司工会开了发票。我现在需要再开一张,但电子税务局跳出来的公司名称没有“工会”二字。这个应该怎么解决?
我是小规模企业,付款了没有收到发票,可以借:应付账款-暂估,贷:银行存款,下个来发票了,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,可以吗
老师,企业所得税申报表中,职工薪酬,已计入成本费的这块是按1-9月份计提的工资填写吗,这块和个税系统数额一致,然后实际支付按什么数据填,因为实际支付的是扣除职工个税和职工社保部门后的数
你好,那这个分录是啥啊,为啥不能扣除啊,我这个发票是普票,房租里包含税钱了
我说的计入税钱 不能扣除的部分 这个指的是代个人支付的个税等 这个本身是个人承担的 你们承担了 所以不能扣除啊
那分录怎么做呢,因为是额外付的钱
借:营业外支出 贷:银行存款
好的,这个税里面有房产税和个税,都是不能扣除的啊
个税肯定不能扣除的 房产税 这个税务可以向实际使用人征收 所以 是否可以扣除 有待商榷的(看你们当地税局的意思)