统计局投资这款统计口径和财务入职不一致,按照各自口径差异去解释,然后承诺逐步将两边数据靠拢,也就是往统计局的数据每期增量少报点,让总累计差额小点。统计局项目完结时差异过大会让企业写说明,解释不清楚会很麻烦。

老师好,请问, 单位老板是韩国籍人,我一直按非居民来给他报个税。非居民的税率是折算成按月来报的。但是我之前不懂个税,没有按每月实发数申报个税工资,都是按每月计提数来申报的工资。关键我公司效益不好,计提了也不按时足额发,有钱时候就多发,没钱时就少发或不发。我计提和发放经常不一致……他这非居民按每月计提申报的每月工资6000,但是实际有时候不发,有时候发一两万,有时候发两三千,……这样要怎么弄啊? 1. 非居民个税申报,我能不去税务局更正申报表吗?我能以综合所得申报那样,把非居民的全年申报工资的总数对上就行吗?但是非居民在个税系统里是按月显示的……除了去税局更正,还有别的办法调整吗? 2. 我2019 年也是报错了的,要怎么调整啊? 谢谢老师。
老师你好!我们公司去年在统计局申报了资产投资5604万元,但是实际账上只有1400多万,现在公司要申报规上企业,区统计局要来检查相关的科目余额表,老板叫我做一份跟统计局申报数据相符的,我认为这个是作假,就没有答应。老师,麻烦给点意见吧,谢谢
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师你好,我们公司去年开业,因为没什么业务,老板没有请会计,去年公司有一笔贷款100万,然后我今年3月份才接手账,我就把这笔贷款及发生的利息做到今年,那电子税务局这里我年报2023的都是填0,然后现在工商年报这里有个企业融资,2023年获得的企业贷款我是填0还是填真实的贷款金额100万?如果填100万,那利息相应的也要填上去,那就跟税务不一样了,如果我填0,等2024年工商年报再把这贷款填上去行不行?这样我就跟税务报表是一样的了
老师,你好,现在报本月企业所得税,关于工资数据有以下问题想请教: 1、已计入成本费用的职工薪酬:是1-9月计提的工资+社保+福利费用对吗?(教育、工会、公积等其他费用我公司暂时没有) 福利费我们在报销时直接跟业务招待费交通费等一起报销放在管理费用,没有用应付职工薪酬科目过度,那我是不是应该把这个管理费用-社会福利费单独统计出1-9月累计数再加上1-9月计提的工资+社保数一起申报。 2、实际支付给职工的应付职工薪酬:我们公司去年是按计提报的个税,实际发放工资在今年2-4月(发放去年5-12月工资共计17万左右),今年是按实际发放的工资数(9.7万左右)报的个税,请问应该按1-9月实际发放数(17+9.7=26.7万)申报吗,如果按这个数申报,个税系统1-9月才申报9.7万就相差太大了,会不会引起税务预警或者稽查?
小企业会计准则,利润表只有管理费用下有业务招待费的列支,销售费用的业务招待费支付没有单独列支,汇算清缴的时候要把销售费用下的业务招待费支出加到管理费用业务招待费里吗?
老师您好,保本量和保本额是盈亏平衡点销售额吗?
甲房地产开发企业为增值税一般纳税人,开发位于市区的W商品房,该商品房项目建筑面积100000平方米,其中包括公共配套设施面积20000平方米。 • 2021年1月从二级市场取得国有土地使用权不含税金额20000万元,开具增值税专用发票,注明税额1800万元,缴纳契税600万元。 • 2021年6月,甲企业将该土地的60%用于开发W项目。24年6月份竣工。 • 甲企业将5000平方米用于出租,合同约定从2024年10月起出租,租金每个月不含税收入10万元。一次性收取半年租金,不含税租金收入60万元。 • 2024年12月W项目已售面积80000平方米,取得不含税收入80000万元。将其6000平方米用于投资并办理股权转让等相关手续。 • W项目开发成本为31200万元,其中包含公共配套设施1200万元 老师考土增这个题第一问为什么不是双一原则
4s店,客户退车险,保险返现的钱也退了,这笔钱怎么入账
一般纳税人独资企业有所得税吗?
老师,我想咨询一下金店以旧换新开票可以直接按差额开票还是必须全额开票;成本结转如何提现以旧换新
公司组织员工与客户去旅游,要旅游团开发票。做账时要有什么辅助资料才能入账做费用抵扣利润
老师,我司上月收到进项票100 我做分录借库存商品100 贷应付账款A公司100 本月红冲了这张发票我做分录,借,库存商品-100,贷应付账款a公司-100,对吧?
怎么看 发票有没有被对方抵扣呢?
老师,假设我司10月库存商品100 11月红冲100,做库存商品-100;做正确分录库存商品+80!记账完后月底如何结转本月成本!(假设当月没有其他业务发生,只有就二次业务)
老师,我们的项目是2019已经完结了的,现在统计局要来检查相关科目余额表
那除了造假就是坦白了。差异小写个说明说的通问题就不大了,关键差异确实太大了,这个确实不好建议。
谢谢老师
不客气,欢迎交流。元旦节快乐!
元旦快乐