你好,同学。 你这之前就相当于少入账了,用分录 补起来 找出哪两个科目少入了
你好,新政府会计制度下,由于我19年银行存款和现金期初余额分别为92914.71和10000元,这一年只有银行存款发生变化,都是其他应付款 ,我只做了财务会计凭证,借银行存款贷其他应付款,未做预算会计凭证,到年底结账时预算会计货币资金未发生变化为102914.71,但财务会计款为59518.26,这文两都不相等,这该午睡怎么处理
你好,彭老师,我想问一下就是。这个新政府会计制度我也做了一年账了,但是总感觉不太对的感觉。想问一下他们两个之间有什么关系吗?有没有一个公式,就是资金结存=货币资金+银行存款+其他应收款_其他应付款吗? 还有那个 本年预算结余和本年盈余差异表 调节完应该一致吗?
我想咨询一个问题,19年年初期初余额预算会计科目资金结存—货币资金,忘了填一个数字,19年这个钱没动,所以也没有结余,2020年这笔钱花了,导致年底结账时,预算会计结转结余变动表出现负数。怎么调账?
公司项目多,一开始用一个账套做,现在要把每个项目单独拿出开设新账套,给新账套取期初数,但是因为前期资金进来的时候没具体划分,导致做项目的科目余额表时,银行账出现负数,另外18年开始分账,那么15、16年项目的本年利润如何过渡到新账套?想了解以上框起来的这几个科目分账会计分录。是内账,没有做年度结转
您好,麻烦问一下,就是我们单位去年预付了3万块钱的邮费,然后本来我是做到预算支出里的,但是做决算的时候,三公经费就超了,当时财政就叫我把这笔预付邮费取出来,不做到去年的支出,然后就结转到累计结转和资金结存的零余额用款额度,然后在以后年度在摊销,今年我们用了5000块钱的油费,然后今年的年初,预算是3万块钱,实际用今年的预算指标,用了18,000,剩下的12,000,财政就收回去了,现在就有一个问题,在做决算的时候,三公经费预算数如果按收回后的一万八来填,实际使用数也是1.8万,那油费就摊不到预算支出,就会超,目前我把年初累计结转和零余额用款额度的3万对冲,今年年末就没得余额了,那在做今年的决算时,该怎么填?系统不晓得会不会把年初结转3万自带到今年
委托加工业务,原材料直接从供应商运到加工厂,委托加工完成的产品直接从工厂交货给客户,企业内部还需要做入库出库单吗?
老师,公司人员购买混凝土井盖,开普票的话就不收税点,开专票的话就收10点开13点专票,我怎么对比才知道我们选择哪个呢?
一般纳税人,清包工,简易计税给甲方开3个点的专票。现在预交税款应该按照几个点交
你好老师 小规模纳税人我公司是超市交取暖费会计分录怎么做
股权转让个税依据未分配利润还是资产总额
初级会计师是初级会计吗
我们是一般纳税人,给甲方提供劳务,适用简易计税么,简易计税按3个点对吗
一般纳税人,提供劳务,简易计税。外地预交税款怎么预交
初级会计师是初级会计证吗
可以给出具体计算过程吗