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增值税申报表填开票不含税销售额50万,企业所得税申报表营业收入栏填4万,因为51万是3年租赁一次性取得的收入,分摊下3个做就是4万。所以,这样申报的对不对?是不是所得税少交了?是不是开票就确定收入?

2020-12-31 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-31 13:49

是这样申报,没有问题这个,增值税开发票这个是一次确认,所得税是分开确认,

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齐红老师 解答 2020-12-31 13:50

增值税收入按开发票,,是开票就确定收入  所得税是按月  

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是这样申报,没有问题这个,增值税开发票这个是一次确认,所得税是分开确认,
2020-12-31
可以这个是可以的,可以,
2020-12-31
同学你好,严格来讲是要更正申报的,在实际业务中也可以补申报
2023-10-18
您好,这个是没关系的哈
2023-04-29
您好 是可以不一致的 跨期的收入 但是您当地税务强制要求 没办法 那您只好把企业所得税的收入也调为一致的
2022-08-18
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