同学您好,那您的客户明细账里面体现的很清楚的
我想要将对公户转的钱跟收到的发票对应,再催要发票,但是存在跨期或者金额分开转什么的,需要怎么做,有什么表格或者方法吗?主管说还需要在综合服务平台查别人给你开的发票还没收到的发票,应该去哪里找到
已经抵扣的进项税额对应的发票,采购的库存商品,因为开票有误需要红冲掉重开, 采购:借:库存商品 进项税额 贷:应付账款, 收到负数发票 借:库存商品负数 进项税额负数 贷:应付账款负数 收到重新开的正数发票 和第一个分录一样 我这么做的对吗?但是系统有时候会抓取到进项税额转出的金额,什么情况下会有进项税转出的金额呀?我们是商贸公司就是进货卖货,进货抵扣了再开红字信息表,让销售方再开负数,或者是返利让销售方给开负数。还有一个问题进项税额转出科目可以有余额吗?还是要转到别的科目?什么时候转
老师,有个问题想咨询一下,1、我们是线上销售小规模,跟A公司合作销售物品,货款收到对方开的账户上,每个月属于我们的分成会从他们的公户转到我们的公户上,这部分钱我们是应该给对方开发票的是吗?2、我们的外账代理公司把这部分钱记到预收账款了,A公司一直没有让我们给开发票,现在我想知道,这部分钱在对方没有要求的情况下,我们要不要主动给他们开发票,开不开对我们有什么影响?外账上预收账款现在有100万,如果开的话怎么开合理?
请问注册税务师继续教育在哪做?流程是怎样的?
送过5个,单价20,价值1000 扣款200 发票开5个,单价20,扣款做折扣在发票上提现,发票价税合计800 这样是可以的吗
一般人企业,公车私用老板的车辆,日常加油开的专票可以抵扣吗
包工包料的安装工程,开9%的税票项目名称怎么填
员工预支工资的账务处理
老板个人房子,无租赁发票做办公室使用,现在装修改造的费用可不可以企业所得税税前扣除,取得的专票能不能抵扣
老师,我们2023年汇算清缴调增业务招待费,缴纳过企业所得税832.64元,今天需要调增2053年与取得收入无关的支出这栏,这次的缴纳金额里包含了前面的832.64元,怎么填才不显示之前的金额呢?
老师,不交个税的也要年度汇算清缴吗?
土地租赁开票编码是什么?属于不动产吗
老师好,建筑公司跨省经营做总包实体,账务处理是与平时做绿化工程一样处理吗
发票,就是查询对方有没有给您开是吗,电子税务局,我要办税,发票使用增值税发票综合服务平台
不是财务软件,我现在得依据手里的发票,导出来的银行流水和综合平台这三个地方进行对比,现在我不会的是综合平台不知道在哪里找别人给开的发票,收到的发票存在跨期或者金额不对应这些问题,不知道怎么给核对
那您就按我上面给您说的方法
老师麻烦您看明白我的问题再回答
您是找不到综合服务平台是吗
我的表达有问题吗?我是不知道怎么在这三个地方核对啊,没有方法,综合服务平台我进去不知道去哪找别人给我开的发票,这是好几个问题啊
最好是按实际收到的发票,对方发票开具了,那就可以查询到,但是别人没有给您呢 其实您登记一个应收账款或预收账款明细账和银行存款明细账就可以了
真是服了啊老师,我问的问题想要的答案一个都没有,问题看不懂吗您,现在我是没有应收账款这些,需要拿这三个地方核对进行催票,这才是我想知道怎么解决的事,你给我的回复永远驴头不对马嘴
我是觉得您这根据三个点,不是最好的方法,我是给您建议,上面和您说的两个明细账可以就在Excel表格里面自己做的,不需要一定需要财务系统
而且就根据综合服务平台查询的发票做吗,应该来说是根据您实际收到的
我知道,只是我现在需要我问的问题的答案,我说了不用财务系统,怎么这会又来了我要用财务系统。。。。
我现在是要核对转出去的钱跟收到的发票统一不统一然后去催票!
您做我上面的那两张表就可以了
然后可以直接看预收账款或者应收账款的具体余额,这个您可以设置每一个明细科目