你好,你的理解是正确的。应付的借方实际也就是意味着多付出的钱
老师,应付账款贷方负数就是应付账款借方对吧,那应付借方就是预付借方对吧
老师,应付账款贷方负数就是借方对吧,意思是预付给客户的钱对吧
我想请教个问题 预付账款借方正数 应付账款贷方正数 科目转换借 应付 贷 预付 那预付账款借方负数 应付账款贷方负数 两个怎么科目怎么转换啊
老师,应付账款的借方是预付账款对吧,平账就是要对方来发票对不
同一个公司,应收账款借方正数,应付账款,借方是负数就是预付账款,这个可以对冲吗?
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
那预收借方就等于应收借方对吧
是可以这么理解的,在借方有可能是客户少付了钱,我们多发了货
请问老师怎么理解买票的这事情,我是外账会计不太懂,没有真实业务,别人把钱打给我们 我们给他票是吧
买票指为了达到抵税的目的,没有发生真实的业务,让别人给自己开发票,
不是,我是说银行承兑汇票
老师没有很明白你的意思哦,你可以再描述一下吗
就是人家往我们账户打钱,我给她汇票啊,没有真实业务的
这种情况老师没有碰到过呢。不过如果没有违反国家法律对你来说是没有关系的
具体我也不知道,我是外账,见单子做账
嗯,请问您还有其他疑问吗?如有其他疑问可以继续咨询哦,如果已解决了麻烦给老师一个好评~