您好,不是发票,是收到购买商品或服务,与发票无关

老师,应付账款贷方负数就是应付账款借方对吧,那应付借方就是预付借方对吧
老师,应付账款贷方负数就是借方对吧,意思是预付给客户的钱对吧
老师,应付账款的借方是预付账款对吧,平账就是要对方来发票对不
老师,应付账款贷方负数是我们预付给对方钱,现在我平账,用现金平账,就表示预付给对方的钱,对方返回给我了可以吧
老师好 之前对方开了收据 预付账款5万 现在算下来多付了 要退给我们1万 后续开的发票是4万 那我是不是直接预付账款录负数1万 借银行存款就行了 不经过应付账款了对吧
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
就是说我要收到对方的货才能平账?收到发票不就是对方发货来了吗?
您好,是的,发票与货物可能完全不一致。即存在收货没到发票情况等。核算发票一般是暂估
就是按收到票就等于收到货来说,我我的理解应付账款借方余额要收到发票平账对吧
您好,不是收到发票,是收货平账
收货不是和发票一起来的吗?我预付给对方钱,对方发票的同时不是要提供发票吗
您好,不一定,发票与货物很多情况下是有时间差异的,而且有供应商不开发票
嗯,明白,我们默认都是开票的,那应付账款贷方咋平账呢
您好,就是收货平应付或预付。
应付账款贷方是我欠别人钱,我是不是可以做一笔现金支付给对方就平账了
您好,是的,您的理解非常正确