您好,不是发票,是收到购买商品或服务,与发票无关
老师,应付账款贷方负数就是应付账款借方对吧,那应付借方就是预付借方对吧
老师,应付账款贷方负数就是借方对吧,意思是预付给客户的钱对吧
老师,应付账款的借方是预付账款对吧,平账就是要对方来发票对不
老师,应付账款贷方负数是我们预付给对方钱,现在我平账,用现金平账,就表示预付给对方的钱,对方返回给我了可以吧
老师好 之前对方开了收据 预付账款5万 现在算下来多付了 要退给我们1万 后续开的发票是4万 那我是不是直接预付账款录负数1万 借银行存款就行了 不经过应付账款了对吧
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
就是说我要收到对方的货才能平账?收到发票不就是对方发货来了吗?
您好,是的,发票与货物可能完全不一致。即存在收货没到发票情况等。核算发票一般是暂估
就是按收到票就等于收到货来说,我我的理解应付账款借方余额要收到发票平账对吧
您好,不是收到发票,是收货平账
收货不是和发票一起来的吗?我预付给对方钱,对方发票的同时不是要提供发票吗
您好,不一定,发票与货物很多情况下是有时间差异的,而且有供应商不开发票
嗯,明白,我们默认都是开票的,那应付账款贷方咋平账呢
您好,就是收货平应付或预付。
应付账款贷方是我欠别人钱,我是不是可以做一笔现金支付给对方就平账了
您好,是的,您的理解非常正确