同学您好!
答:不可以这样处理,要把税金区分开来,否则期未结转损益时成本含了税金,虚增成本,减少利润,报表是错误的。
第二十八期学员,这个登录信息是多少
6月份升为一般纳税人,但是5月份的收入还没开票,现在还能开3个点的发票吗,还是只能开13个点了
公司车折旧怎么计提?是几年计提?新车和二手车分录
老师,公司买了一辆二手车,二手车销售统一发票上,卖方写的人名姓“齐”,但是公司对公账户把这个钱打给了姓“陶”这个怎么处理,9万多不到10万
税金及附加包含哪些税
老师能把各种数据分析的模板发一下吗
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
老师,我们是生产加工企业,今收到6个点的危废处置费要做什么科目入账
比如开银承200万存保证金账户,百分之50%银行存款出,百分之50%贷款,如何做分录
但是我收到专票时是冲减了成本的,这样处理也是为了跟企业的业务特点保持一致,收到发票不及时,有些能不能取得专票也不确定,按正常入账会发生太多的暂估太多的冲账
企业办理入库都采用的含税价,导致财务涉及库存的帐都要换算,种种原因
同学您好!答:现在的进销软件ERP系统都可以设置含税单价与不含税单价的,是可以区分开来的。还有月底没到发票的一定要进行暂估入库处理。下月到票后再冲回,不要因为麻烦就不处理。