你好同学借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 借:主营业务成本 贷:开发商品 这样就可以同学,贷款是业主还是的与你们无关, 如果是你们借款就是记入短期借款

你好老师,我是房地产企业,收到银行按揭贷款是不是要做主营业务收入
老师,我是房地产开发企业,收到银行按揭贷款怎么入账
老师你好,我是房地产开发企业,银行按揭贷款放下来了,怎么入账
老师你好!我想咨询一下,我们购入固定资产。他的合同价是105万。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同价款做了一个固定资产。贷方做的是长期应付款。付按揭款的时候,我做的是借长期应付款。贷,银行存款。但是我打了按揭款,对方给我开了一张发票。这张发票应该怎么做分录,谢谢老师
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
但是没有开发票,怎么计入收入,以后再开发票该怎么入账
你好同学,这个你先做一个借:银行存款 贷:预收账款
开完发票再做 借 预收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税销项
你好同学是的同学没错的
好的谢谢老师
不客气满意请同学五星好评