借应付帐款贷应收票据192248.27 借应收票据贷应付帐款5万 做这个的
我公司跟客户之间有笔款项往来,客户用票据在一个融资平台,让我们帮忙贴现,然后再转给他,客户自己支付利息和融资保理费用,我这边收到款以往来款还他了,现在打印回单后,发现回单收付款都是我们公司的名称,用途为对公贷款,老师,这个我怎么写分录做账呢
老师,我公司在商场卖衣服,商场预付我公司10万,这月卖出服装5套2000元 商场收五个点提成,给我公司开出发票,并在发票上显示折扣的五个点的提成钱,发票实际开出1900元这五个点没有任何票据,我们应该怎么做分录,发票后面只附着收据,收据上写这原价2000,五个点为,100元减去100为1900元,并且附着一张和商场的对账单 ,这钟情况,全部的分录怎么做,谢谢,! 发票虽然开的是折扣,但是对方商场 让我们把折扣钱也支付了,并且商场是先预付我们货款10万,这前后的分录怎么做啊!谢谢
郭老师之前那张票据的事,我问淸楚了,情况是这样,实际我公司欠科德公司货款142248.27,我公司付款给科德公司192248.27(票据付),多付5万,之后科德公司退回5万(用此票据退回),我怎么做这条分录,我做了19万多这票据的分录,分录用铅笔写在票据单的空白处,老师请帮看一下,对吗?谢谢
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
请问老师:20年12月我们给对方公司开了600万的专票,收回400万的款,余200万未收回,21年9月我们公司把公司名称,法人股东都变更了,但实际经营人还是我们老板,现在对方要付那200万给我们,让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款,说是付款和票据保持一致,如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢? 有没有更好的解决办法呀?
经营所得个税一季度收入20万,成本费用165000,个税500,二季度收入20万,成本费用181000,交税100三季度收入30万,成本费用261000,交税600,汇算清缴时应交多少税,有法定减除费用
老师,我们出口货物当时没有开票,做了未开票收入。我怎么做分录?和正常内销一样做账吗?还是说应收账款需要做双币核算?我6月份就是人民币做的?
我计算的结果是需转回83w,为什么这道题的答案是需转回53w
老师,我们有两个公司,我们9月份给一个员工交了社保之后,9月份我们把这个员工减员,然后增员到另外一个公司,给社保说10月再交社保,为什么会在扣一次9月份的工伤呢
祝老师双节快乐请问:一般纳税人,带票每吨7000,运输费每吨400元,运输发票我是开了的,每吨36元,税点是给了的,我销售是8040每吨,利润每吨600元,增值部分应该多交多少税
老师,公司买一辆45万的车,一般折旧多少年,公司是小型微利企业公司
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤,9月份减员后,在另一个公司增员,从10月交社保,为什么还扣9月份工伤
图一,非正常消耗的物料为什么要剪掉 图二和图三,关于委托加工成本的问题,1、委托加工物料需在受托方存货中列支(图二)但图三习题中受托加工存货不应计入存货,这是个悖论,是题的答案不对吗?
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤,9月份减员后,在另一个公司增员,从10月交社保,为什么还扣9月份工伤
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤
老师,退回的5万票据,分录这样做是吗?
回来的,做第二个分录。
老师,第一张票据,我做分录对吗,
第一个是你收到的,可以这么做的。
明白了,老师谢谢你
不用客气的,工作愉快。