您好,可以冲之前预提的费用 借:费用 贷:应付账款-暂估 收到发票 借:应付账款-暂估 贷:应付账款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    年前费用票没开出来,先预提费用,票在次年3月份开出来,可以冲之前预提的费用吗?分录怎么写呢?发票开的日期是次年的
年底的时候,下一年的费用发票提前开出来了。这笔已经开出来的费用怎么写分录?
预提费用,在2022年5月汇算清缴之前补进来。收到发票的日期为2022年,这样可以冲2021年的预提费用吗?
去年的预提费用没有冲回,年后汇算清缴前,今年有费用发票开进来,怎么做分录冲去年的预提费用
提问:老师,去年预提了费用,今年要用来冲预提费用的发票,必须是去年付款,但是没有开票,今年才开回来的发票?还是说,今年付款,今年开票的也可以?
                老师,为啥要隔三差五的提取备用金,而不是从公户里直接付款呢?
老师您好,租赁一个小区底商开超市,一年3万租金,如果我要让对方开发票 是不是得收我税点,我想知道 开房屋租赁发票需要交哪些税,税率分别是多少,谢谢
合伙企业自然人股权转让,要交印花税嘛?
建行利息得了46.83请问分录怎么写
补23年7月之后的账,23年6月有计提工资,现在不确定是否实际发放,之前员工已经离职,取消计提比较好,还是参照上月发放工资记录做已发放工资(之前月份发放工资贷方都是其他应付款,没有用银行存款或者库存现金发放)
做固定资产卡片饮水机3台624000元做一张卡片可以吗,属于什么类型折旧年限?
你好,一般纳税人企业,在今年5月末汇算2024年企业所得税时因调增补缴企业所得税200元。执行小企业会计准则,这200元会计分录怎么做?谢谢
老师,您好!公司属于建筑业,给对方公司开的9个点的税率,对应的进项能收3个点的进项票吗?对方23年的时候把3个点税额,开成了9个点,想在本年置换出来!这样有风险吗?
你好,23年12月取得的专票,因对方失联异常,我这边税务局要求进项税额转出24万,成本不用动,只需在10月所属期转出即可,那我这24万会计分录该怎么做?谢谢
付银企直联服务费75万元可以一次性计财务费用手续费吗?
发票跨年了,不是这样的吧?
您好,是这样做的呢