你好 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 应交税费 负数
老师,2021年1月份要红冲2020年12月份的发票,我是销售方,对方未认证!该笔账务如何处理?
我们2020.6月收到进项发票 ,认证了做账了未付款。2020年12月领导要求开红冲信息表,2021年1月报税进项转出 。2021年2月撤销红冲信息表 ,但是已转出的进项未退回,该如何处理
2020年1月份开出去的专用发票,然后11月份对方退回让红冲重开,发票是工程服务,如何进行账务处理
我公司2020-12月开出张发票5500 到2021-1月冲红了,1月份重新开出,名称和金额都没错,购货方只是要2021-1月份的发票日期,这个我作为销售方怎么账务处理
老师好,7月份发票发票联已入账,但是尚未认证抵扣,现在12月份因服务中止,需要红冲发票!那我要怎么处理呢?如果是退发票回去给销售方的话,那我7月份入账的发票联要退吗?
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
要调整以前年度损益吗
不需要 这个,是本年度发生的业务(尽管是去年销售的)
那就是正常的账务处理?红冲负数,正确发票的正常处理,两笔就可以了?
是的 去年销售的不假 但,退的动作在今年