你好 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 应交税费 负数
老师,2021年1月份要红冲2020年12月份的发票,我是销售方,对方未认证!该笔账务如何处理?
我们2020.6月收到进项发票 ,认证了做账了未付款。2020年12月领导要求开红冲信息表,2021年1月报税进项转出 。2021年2月撤销红冲信息表 ,但是已转出的进项未退回,该如何处理
2020年1月份开出去的专用发票,然后11月份对方退回让红冲重开,发票是工程服务,如何进行账务处理
我公司2020-12月开出张发票5500 到2021-1月冲红了,1月份重新开出,名称和金额都没错,购货方只是要2021-1月份的发票日期,这个我作为销售方怎么账务处理
老师好,7月份发票发票联已入账,但是尚未认证抵扣,现在12月份因服务中止,需要红冲发票!那我要怎么处理呢?如果是退发票回去给销售方的话,那我7月份入账的发票联要退吗?
老师,公司销售产品发生了一笔装卸费,这个怎样做凭证
我没看懂那个0.3是咋回事,我就算出来个0.45和30
总说医院违规多,财务方面一般会涉及哪些方面
老师,如何把一个文件多个表格的同一单元格数字求和,前提是每个表格的这单元格含有简单加减公式的数字
请问如果个人名下的非住宅出租给个体工商户的酒店运营,且该酒店法人系该个人儿子,请问这个房产税到底应该怎么交?谁来交?
老师中级实物委托代销是哪章学的内容
事业单位修一栋楼,合同价为6440万元,2024年8月已竣工验收合格后投入使用,尚未决算,截止2025.07在建工程为4550万,预付工程款(款已付发票未开)1246万,现在如果按暂估价值转账是以4550万转固还是4550+1246=5796万元转固,或者按合同价6440万元转固呢?
老师你好,我想问一下,离职想拿退休金,要走哪些完整的手续
第6题怎么做看答案有点看不懂麻烦老师讲讲
老师,这题答案是不是给反了
要调整以前年度损益吗
不需要 这个,是本年度发生的业务(尽管是去年销售的)
那就是正常的账务处理?红冲负数,正确发票的正常处理,两笔就可以了?
是的 去年销售的不假 但,退的动作在今年