你好 可以的 你可以加计扣除
12月计算出抵减前应交增值税10万,加计抵减后应交增值税额实际抵减时记入其他收益,还需要通过应交税费增值税加计抵减科目过渡么
老师,进项税加计抵减发生时会计分录:借 应交税费-应交增值税加计抵减 贷 其他收益 那实际抵减加计抵减时会计分录怎么做?
您好老师再问一下加计抵减分录,借:应交税费-应交增值税-增值税加计抵减,贷:其他收益。借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-增值税加计抵减。分录是不是这样做的?其他收益科目年末用不用结转?
酒店6月缴纳5月增值税,上月计提未交增值税30000,加计抵减税额14000, 加计抵减税额为啥计入其他收益而不是应交税费-应交增值税-减免税额, 如果其他行业出现加计抵减税额,也计入其他收益吗?
增值税进账加计抵减,在实际缴纳增值税时做分录,平时不做,那我比如当月未实缴,但是这块实际抵减了,需要做分录么?比如我应交10w,加计抵减了10w,所以没有实缴,这种情况需要做 分录 借:应交增值税-未交增值税10 贷:其他收益(加计抵减)10 这样?
老师,您好。A公司早就成立了,25年2月份重新更名为B,5月20号做了一般纳税人登记,我刚接手,公司的资料里有打印出来的资产负债表和损益表,重新做账的话是在A的基础上做,怎么确保资产负债表和损益表是准确的,能从电子税务局查吗,怎么查
外贸公司国外客人收汇现金转老板卡上怎么合规操作?
公司贷了款,还清后结清证明要附凭证后面吗,一定要附的吗
我们卖车,支付服务费做什么分录
老师,单位员工工伤,报社保一个金额,别的款都打款到个人了,还有个费用说是要公司付的,但单子对不上,那要怎么做账?
老师 ,取得的发票类目 研发和技术服务*技术转让这种发票记账的时候记库存商品感觉不对劲啊 应该计入什么科目呀,这个进来之后也销售出去了
老师你好。我们1月采购了一批空调,给了第一次金额,4月安装完成,4月给了第二次金额。请问1月和4月如何入账。
老师,想计算租赁负债,只有一年期的租赁期,按月折算出来的每个月的现值合计(11809),合计不等于全年的现值(11650)然后利息也不对,想问下问题出在哪里?
我们制造企业有专门负责外账的,主要负责内账这块,问下内账怎么做
老师,请问我4月开出的发票,对方已经认证了,我这个月还能作废重开吗?