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公司有两位员工2020年1月-12月把薪酬福利录到项目成本合计121万元,分别有工资,绩效,餐费,过节费,年终绩效工资,现需要在12月做账务调整,调到管理费用,具体怎么做会计分录调整

2021-01-05 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-05 11:23

同学你好 借 管理费用-薪酬-工资(工资,绩效,年终绩效工资)/福利费(餐费,过节费)/社保/公积金 贷 应付职工薪酬-工资/福利/社保/公积金 借 应付职工薪酬-工资/福利/社保/公积金(按科目明细分开做) 121 贷 项目成本 121

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同学你好 借 管理费用-薪酬-工资(工资,绩效,年终绩效工资)/福利费(餐费,过节费)/社保/公积金 贷 应付职工薪酬-工资/福利/社保/公积金 借 应付职工薪酬-工资/福利/社保/公积金(按科目明细分开做) 121 贷 项目成本 121
2021-01-05
您好!汇算清缴前实际发放的金额就是上年可以税前扣除的金额按你这个说法,你们计提的金额小了,那么现在你们需要按照实际发放的金额来做汇算清缴
2022-02-17
你好,同学 母公司需要补一笔进项税暂估 借应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款子公司6000 合并抵消,分两个 第一抵消内部交易 借主营业务收入100000 贷研发支出费用化100000 第二个内部往来 借应付账款106000 贷应收账款106000
2023-12-30
你好;  你的意思是 计提的15万包括了个人社保部分吗  
2023-03-23
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