这个扣的是经营所得个税吗,那这个对应加进去,这个扣,会体现到实际已交下面,
个人去税务局代开增值税普通发票,开的项目是绿化用水,去税务局缴纳了增值税和个人经营所得税。其中个人经营所得按照销售收入的0.5%计算的,企业还需不需要给员工代扣代缴个人所得税了?
老师,去税务局代开专票,已经扣缴过税款,在经营所得报收入时还需要加上吗,公司是个人独资企业
个人去税务局代开了建筑服务发票,已按经营所得缴纳了个人所得税,请问公司还需要代扣代缴个人所得税吗,如果需要交是按劳务报酬还是什么呢?
老师,如果我们收到一个自然人去税务局代开的材料款(比如水泥),1.我们需要在支付前代扣代缴个人所得税吗?还是说税务局已经在开发票的时候已经收上去了,2.应该是只有劳务费才存在代扣代缴个人所得税吧?
老师,请问劳务报酬到税务局代开发票,代开发票是需要预缴个人所得税吗?还有提供搬运劳务,税务代开的发票按经营所得代扣个人所得税,按经营所得代扣个人所得税后,这个经营所得会进行个人所得税汇算清缴吗?
老师你好,我用管家婆财贸双权软件,我想问一下我原材料做成成品,我们老板想就用原材料价格算成本,我原材料出库用其他出库,成品入库用其他入库,那我要输入金额吗?还是我只需要管数量
有限公司原注册资本是200万,甲股东65%,乙股东35%现在新增加一个股东,持股24%,注册资本不变,甲乙股权稀释,这个新股东的24%对应的48万是支付给甲乙股东还是支付给公司?
用对公支付宝向淘宝平台充值淘礼金、带某Q货用作Q货的红包抵扣(一般金额为1-几十元不等)这部分开不了发票、是直接到消费者手上的、这部分怎么样去做企业所得税税钱扣除最合规呢
老师您好,公司社保新开户,但是目前增员遇到了问题,我想问一下,社保在几号交上费就可以了?没有像报税15号的日期限制吧?还有一个问题,我在做医保增员的时候,填表里有行政职务的必填项,我们是一般的企业,应该没有行政职务这一项啊,是不是在做登记的时候出问题了,这应该在哪里查啊
老师税务局让我们补交23年印花税,我们补交的时候除了滞纳金外他收的印花税是整额的,正常我们是按减半征收的,他们整额征收的原因是什么啊是系统错误吗?交的时候业务员说这个是自动生成的。
老师可以讲一下关于风险的防控吗?谢谢老
老师,一般纳税人开的销售普通发票也要交税?
你好老师这个月税务局核定了房产税,让我信息采集,请问在电子税务局哪里找
农业的,对方开了发票,对方写的原始单据可以用截图做账吗
企业有一个总公司旗下两个分公司都是独立核算,一号分公司收客户的现金,可以直接存到总公司的公户卡里吗?
是个税的经营所得,之前扣的是增值税,这收入也算是经营所得对吧
已经扣缴过税款 这个是经营所得,那这个包括, 要是扣增值税,增值税是价外税,不算经营所得下面,
这个你开发票,不含税是按收入下面,