您好,代开发票,最后是预交了,最后汇算
个人去税务局代开了建筑服务发票,已按经营所得缴纳了个人所得税,请问公司还需要代扣代缴个人所得税吗,如果需要交是按劳务报酬还是什么呢?
老师,请问劳务报酬到税务局代开发票,代开发票是需要预缴个人所得税吗?还有提供搬运劳务,税务代开的发票按经营所得代扣个人所得税,按经营所得代扣个人所得税后,这个经营所得会进行个人所得税汇算清缴吗?
老师请问个人去税局代开工程类发票,可以按个人经营所得核算缴纳税吗?个人经营所得和劳务所得核算的税率是怎样的呢?
老师 我们单位员工在四川代开的个人租赁发票 个人经营所得税,税务局按1.2扣的,现在员工在老家运城税务局去代开发票,个人经营所得税按20%扣 让单位代扣代缴 问题一 个人经营所得税为什么差这么多,每个地方规定不一样吗 问题二 个人经营所得让公司代扣代缴 是按劳务报酬代扣吗
个人代开的现代服务费发票,要公司代扣个人所得税,是按1.5%经营所得扣,还是按劳务报酬申报
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
按经营所得预缴的个税也要进行汇算清缴吗?
这个是需要的,需要
现在是享受优惠税率1%,在汇算时也享受1%的优惠税率吗?
1%?你们现在是1%的吗的
是的,增值税1%,经营所得的个税也是1%
那汇算的话,也不会有补的