您好,是只能按一般纳税人税率开发票
老师,公司某项业务分期确认收入,一部分是在小规模时确认的50万(12月份),一部分是在一般纳税人时确认的300万(1月份),请问在1月份取得进项专票,可以抵扣这300万对应的销项税吗?
老师请问下,公司现在是小规模,从1月起升成一般纳税人,公司19年的业务现在按照3%开票,还有一部分发票预计下月开,那么请问下月公司变成一般纳税人了,还能开3%的票吗?
老师,公司小规模时期接的某项业务是分期收款分期确认收入分期开票的,现在公司升一般纳税人了,该项业务还在进行,现在需要开票,可以开3%或1%的票吗?
公司由小规模升一般纳税人,小规模期间的一个项目产生了收入和成本,开出普票,成本票一直没开进来,在公司升为一般纳税人后又一项目,公司开出专票,之前项目的成本票开进了专票,可以抵扣现在这个项目吗?
老师,我们公司在小规模期间做项目,现在是一般纳税人了,增值税有点高,我们可以用分公司开发票不呀,分公司增值税就可以享受小规模纳税人优惠政策。因为确实是小规模期间发生业务。
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
老师,您好,如果该项业务当时全部金额都做了无票收入,现在可以补开3%或1%的票吗
您好,那是可以按无票收入税率开票的