您好,肯定都是按照累计计算的
算工资的时候 个人缴纳的五险一金 附加扣除 可以只算一个月的 不计算累计数吗
算工资的时候 应纳个税所得额可以用当月收入-当月专项扣除 专项附加扣除-5000算 不用累计数算吗
老师你好!工资个税预扣预缴计算公式 当月个税 = (累计收入 - 累计五险一金 - 累计专项附加扣除 - 累计减除费用)x 预扣税率 - 速算扣除数 - 累计已缴纳税额 应纳税所得额= 累计税前工资收入 - 累计五险一金(个人缴纳部分) - 累计专项附加扣除 - 累计减除费用 累计应纳税额 = 应纳税所得额 x 税率 - 速算扣除数 当月应纳税额 = 累计应纳税额-累计已缴纳税额 累计减除费用 = 员工当年在职月数 x 5000 用这个去倒推 这个公式我还是不太明白。我怎样算都得不到我8月工资实发数是18000的
王某在单位享受待遇情况如下工资22000元/月,个人缴纳三险一金合计3520元/月单位缴纳五险一金合计7700元/月。按照相关规定,自2022年1月1日起王浩可享受的专项附加扣除为子女教育500元/月、赡养老人500元/月。在计算个人所得税预扣预缴税款时2月份累计收入_元、累计减除费用元_累计专项扣除元_累计专项附加扣除元_累计预扣预缴应纳税所得额元_预扣率为3%速算扣除数为0累计已预扣预缴税款374.40元本期应预扣预缴税款。(结果保留两位小数)(6.7)第1空:第2空第3空
王某每月工资3万元, 2019年前三个月每月缴纳五险一金6600元。每月的专项附加扣除费用合计为3000元。 按照累计预扣法计算, 王某第五个月的应预扣预缴税额是多少?
你好,法人向公司借款,现金流量表中应该填哪一项?
给空调加氟,开票明细开啥
老师好,员工任职A B两家公司,A公司有每月有专项扣除5000,年收入加奖金90000,没交过个税。 B公司 没有任何扣除,年收入加奖金30000,交过个税900,是不是次年这个900 可以全部退回来的。
我公司23年有一笔政府补助,当时没有做营业外收入,25年更正申报,补交企业所得税,这个现在账务应该怎么做?
退回投资款怎么做分录
未开票销售额没有达到起征点,在哪里填写
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
但是有新入职同事 我不知道他之前交的五险一金 附加扣除分别是多少
之前的不用管,从新入职的时候开始重新累计计算
那比如新入职 按月上的五险一金 但是个税按经营所得上的 我算工资的个税时不含这部分收入吧 但是五险一金要算上 扣除吧 附加扣除从入职开始算吗(12月确认2021年度扣除时才选的新公司为扣缴义务人)
经营所得和工资薪金所得,这个人的经营所得不在你们公司申报,附加扣除是从入职的月份开始计算
就是10月入职的 但是10月的工资按照经营所得教的个税 不妨碍个人专项 专项附加扣除是吧 只要入职的这家公司给上了五险一金
不知道为什么会按照经营所得交个税?这个倒是不妨碍个人专项 专项附加扣除
找的外包公司 给弄错了 选择算工资头都大。就是看入职日期 就看这家公司什么时候给上的五险一金对吧 比如10月交的 入职日期就是10月
不是看什么时候交社保,就是什么时候来公司上班 入职日期就填什么时候
因为找的劳务派遣公司 但是每月发放工资明细是我来算 对他们来说 开始发工资日期就是入职日期吧
对于他们来说也不是吧,只要你知道咋算不就行了吗 对吧
就是不知道咋算 个人五险一金 附加扣除不都得算累计数吗 就不知道怎么确定
还有减除费用也要算累计数 每月不是5000吗 得算他们入职几个月 才知道累计减除费用吧
算她们的工资减除费用从入职的日期开始算,至于社保就是什么时候交 什么时候开始扣除
那他们通过外包公司发的工资 怎么算入职日期呢 开始发工资的时候算入职日期吗(但是前面俩月工资又是按照经营所得教的个税)
你这种情况我觉得只能是从按照从工资薪金申报的时候算入职日期了
为什么呢 不是不妨碍专项 专项附加扣除吗 从工资薪金申报的时候算入职日期 这样五险一金累计扣除(10-12月数还是只算12月数呢) 累计附加扣除(只能扣12月一个月的吗) 累计减除费用 (只减12月一个月5000?)怎么确定呢
因为你这种情况比较特殊,正常来说填写正常的日期就行,不是之前按照应景所得申报个税了吗,之前的就这么着,从发工资的时候算入职日期
这样五险一金累计扣除(10-12月数还是只算12月数呢) 累计附加扣除(只能扣12月一个月的吗) 累计减除费用 (只减12月一个月5000?)但是累计减除费用一年不是6万吗 这样算不是少俩月吗
要不然你就把之前按照经营所得的修改申报,毕竟之前报的是错的