你好 借 制造费用 应交税费 贷银行存款
建筑公司自产自用外包出去了混凝土搅拌站每月有生产销售,但都未收到货款也没开票出去并且也没按月准时发过工资,都是几个月发一次的那种,之前搅拌站每月都是零申报,只有那个月标段建筑公司打了一点货款来搅拌站开了票出去才入收入申报增缴税,并且不管是原材料供应商或者工地的标段建筑公司都没有签合同,我就想问问老师这样申报可以吗,如果不可以那后期该怎么做?
老师,请问生产型企业,开出去的发票有加工费也有产品的,这种的要怎么结转成本呢
老师,搅拌站生产加工型企业的电费有专票,怎么入分录呢
请问老师:我公司不生产混凝土,有2种情况1.我司接到业务就找搅拌站生产好直接送到工地,我们付钱给搅拌站,工地到时付钱给我司,2.我司提供部分材料给搅拌站给我们生产混凝土,到时材料款冲减帮我们生产的混凝土款,这业务分录怎么做,谢谢!
老师,生产加工型企业,开出的技术服务费发票,怎么做分录,月末怎么结转成本呢
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
那是不是还要加一笔结转的啊!借:生产成本—电费,贷:制造费用—电费。
这个是你分摊的时候 借:生产成本—电费,贷:制造费用—电费。
分摊?意思是结转生产成本的时候吧
你好,对的,你的理解是正确的
好的,谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦