您好!可以做在1月份的。

老师,我公司是拍卖矿山销售毛石的,与客户签订合同的单价后,有些后期实际对账时单价低了几元,但每个月底我都与客户对账,主要核对这期间出货的品种和单价以及剩余款(或欠款),且以实际与客户对账的信息来开票结转收入的,请问这有没有涉税风险
请问一下,支付社保时凭证:借:管理费用,贷:银行存款 这样做对吗?还用计提吗?怎么计提?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?(能回答的老师回答,不能回答的,别浪费时间)
老师您好!餐饮业个体工商户,没有公户,无票支出无票收入,申报可以0报吗?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?
老师,1月支付10万的房租,5月才取得发票,分别怎么做分录,1-4月要摊销吗
老师,什么情况需要去外管局备案?税务备案又是什么?能具体说说么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司销售商品1200万元,其销售成本为900万元,该商品的销售毛利率为25%。甲公司购进的该商品2024年全部未实现对外销售而形成期末存货。乙公司(子公司)2025年继续向甲公司(母公司)销售商品600万元,其销售成本为420万元,该商品的销售毛利率为30%。2025年甲公司将2024年购进的存货对外销售70%,剩余30%形成期末存货;本年度从乙公司购进的商品2025年对外销售60%,40%形成期末存货。甲公司对外销售售价为进价的120%。要求:1、2024年编制合并财务报表时的抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。2、2025年编制合并财务报表时,调整和抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。工作底稿我真的不会呜呜呜
老师,如果租金成本比如年100万,比如24年对方不能开具发票,正确做法是,25年,26年汇算调增交税25万。如果是26年5月前才取得发票,那27汇算调减24-25,一共200万吗?这样操作有没有问题?还是需要年年更正申报退税?退税有问题吗?
老师,您好,我们是货运公司,每年年初计提安全生产费,年底未使用完冲销,22年前面会计会计多计提了28万未冲销,这几年有此类费用她冲销这28万,截止上个月还没冲销完,我应该怎么处理
公司账上没有发生过业务,都是老板在付钱。 分录是不是写借:库存现金 贷:其他应付款—老板? 借:长期待摊费用 贷:库存现金
老板垫付的分录 借:长期待摊费用 贷:其他应付款-老板
不是先借钱到公司账上,再从公司支钱出去吗
如果是转到对公户就是借钱到账上,老板直接付属于垫支,直接做我以上分录就好。
长期待摊费后面还有明细科目吗?我想把所有装修和零星支出单据全部做在这一张凭证上,行不行?
属于装修的就计入长期待摊费用,你想设置二级科目也可以设置为装修费。
估计下个星期开始对外营业,现在还没有建账。公司账上也没有走过钱,有很多开支他们都没有发票,没有发票那部分能不能建账
没有发票的可以做账,但是汇算清缴的时候要纳税调增的。
我现在建账,就只做一张长期待摊费用的凭证吗? 老师我是新手,有点懵,请你指导一下。
你还有其他的什么业务吗,根据实际发生的业务做账的呀
就是一些餐饮费和工资
餐饮费计入招待费、员工工资计入管理费用-工资
我把前面几个月的招待费和工资都做一张凭证上可以不?
这些可以放在一张凭证上的
纳税调增怎么弄啊?没有接触过
一两句话讲不清楚,我们学堂有相关操作课程的。