你好,分录如下: 借:管理费用-工资 11463.78 贷:应付职工薪酬-工资 11463.78 借:应付职工薪酬-工资11463.78 管理费用-工衣 红字 - 230 贷:银行存款 8233.78 其他应收款 3000
老师这张工资表怎么做账呢
老师,这个工资表怎么做账??
甘老师,(请其他老师不要接)。员工的伙食费,这个怎么做账,工资表上怎么体现?这个每天15元伙食费,该怎么做账?
老师,这个工资表怎么做账呀?
老师,工资0,个税工资表做了,,这样个税怎么做账?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录?
老师你好,我上季度暂估成本了,这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了,该怎么操作
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
个税还用汇算清缴吗?每期都申报着个税里,还用不用汇算清缴
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
如果扣款中有罚款呢
你好,有罚款的话,也是计入其他应收款里面的