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老师,您好。单位执行政府会计制度 2020年11月份从零余额付了一笔办公费280元,但是2021年1月份才收到发票,跨年了,2020年11月怎么出分录?收到发票的时候又怎么出? 谢谢 。

2021-01-06 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-06 12:44

学员您好, 2020年11月,由于没有发票,又付了款,相当于从单位借支一笔钱去购买办公用品, 借:其他应收款   280    贷:零余额账户用款额度   280 借:行政支出(或事业支出)   280    贷:资金结存—货币资金   280 由于跨年了,今年才收到发票,那么应该在今年列支,财务会计分录冲销其他应收款,预算会计分录调整去年的列支额, 借:单位管理费用   280    贷:其他应收款   280 借:行政支出(或事业支出)   280    贷:财政拨款结转(或非财政拨款结转)—年初余额调整   280

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学员您好, 2020年11月,由于没有发票,又付了款,相当于从单位借支一笔钱去购买办公用品, 借:其他应收款   280    贷:零余额账户用款额度   280 借:行政支出(或事业支出)   280    贷:资金结存—货币资金   280 由于跨年了,今年才收到发票,那么应该在今年列支,财务会计分录冲销其他应收款,预算会计分录调整去年的列支额, 借:单位管理费用   280    贷:其他应收款   280 借:行政支出(或事业支出)   280    贷:财政拨款结转(或非财政拨款结转)—年初余额调整   280
2021-01-06
你好 运费发票的金额也要记录到固定资产的成本当中。
2021-01-15
这个和设备做一起,借固定资产,贷其他应付款,这样,设备暂估根据合同,
2021-01-09
你好,直接冲当期物业费就可以了。借管理费用-2520,贷应付账款-2520。(摘要:更正24年12月X号凭,关联11月X凭证)
2025-02-15
您好,缴纳的时候 借:税金及附加 贷:银行存款 即使后来开负数了 印花税也不不会退税的
2021-01-04
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