期初数是改不了的哦

老师我们是去年新建的公司实收资本做账时写的多了,我把去年的实收资本改了,怎样把去年的期末余额结转到今年的账套里呢
老师,去年8月份实收资本的金额填错了,可以修改吗 我们营业执照注册资金1000万,当时到账2000万,我全部填到实收资本去了,其实另外1000万是股东借款,这样可以修改吗?如果可以修改,那我需要把去年的报表都去进行更正吗?
我去年年中开了一套账,内账,然后开账时候的实收资本老板记不住了,是按照资产减去负债倒挤的金额,也没有期初未分配利润,然后今年我发现去年有漏记的支出啥的,我做的凭证是调整了实收资本。可以吧。
公司去年10月份转的投资款到建设银行,但是去年没做账,那我把实收资本入在今年可以不
老师,是这样子的,我们公司去年忘了做本年利润结转,导致今年年初本年利润有期初数,今年年底我应不应该补做去年的结转本年利润?如果我补做一笔去年的结转本年利润,我发现我的本年利润会有余额,因为本年利润的累计数里面已经加了去年年底没结转的金额
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
我同事反结账就改了现在我的数对不上咋弄
不能的,你只能做撤资的分录了,