同学你好,加工商品,要加工费也计入成本。

我单位为商贸企业,现在是购入材料,然后委托加工,再变成一整套系统出售,这个问过国税局了也属于商贸企业。 请问购入材料是进原材料吗?还是库存商品 个人理解(我以前是做工业账的,这种商贸企业但是我感觉又像工业,求大神指教) 购入,借,库存商品 贷,银行存款 结转加工,借,委托加工物资 贷,银行存款 结转成本,借,主营业务成本 贷,库存商品 销售,借,应收 贷,主营业务收入 关于购入,结转,销售,还有其他分录要补充吗?
您好,若以下分录为制造业整个月结转原材料 1.借原材料 贷 银行存款 ; 2. 领用材料和其他成本发生做 :借生产成本- 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 贷原材料 ; 应付职工薪酬-工资; 累计折旧 ; 银行存款等 ; 3.完工转:借库存商品贷生产成本 - 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 ; 4.销售:借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 5.结转销售成本: 借主营业务成本贷库存商品 那么月底制造业需要分配的是制造业及生产成本吗?为什么要分配呢?具体分配之后的分录怎么做呢?
我做内账, 购买原材料是先付后收票,借:应付账款,贷:银行存款。 收到票了就是借:原材料,贷:应付账款 领用是借:生产成本,贷:原材料(比如我采购了不同的东西,可以一次性做吗?) 完工是:借:库存商品,贷:生产成本 销售是:借:主营业务成本,贷:库存商品。对吧老师? 还有一个问题是,因为我们是工业企业嘛,就是有车间员工的工资,我生产一个东西,我计提工资的时候,已经是借:…… 生产成本,贷:应付职工薪酬了。我库存商品结转的时候,还要算车间员工工资吗?
老师,我们是肉类食品有限公司,采购生猪,屠宰后,销售白条,会计分录如下:采购含运费人工费时: 借:原材料 贷:银行存款 入库时 借:库存商品 贷:原材料 屠宰时 借:制造费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 生产成本 这样的分录对吗?
老师,我是制造业,我采购原材料,收到专票,借原材料1万( 不含税额),应交税费1300,贷应付账款1.3万。我付货款,借应付账款1.3万,贷银行存款1.3万。我委托加工,借委托加工物资~原材料1万,贷原材料1万,支付加工费:借委托加工物资~加工费1000,贷银行存款1000。收回产成品:借库存商品11000,贷委托加工物资~原材料1万,委托加工物资~加工费1000。销售:借银行存款2万,贷主营业务收入17699.11应交税2300.89,老师最后结转成本,我按哪个数据结转呢?是11000,还是1万呢?
借应付账款100元, 贷银行存款50元, 贷应付账款50元 这里边的贷应付账款五十元可以理解为以前多付的货款吗?这次做账冲掉?
老师,4s店布置展厅物料,购买的糕点可以做办公费还是促销费
老师,勘察设计工作室当月有收入, ①是不是当月交印花税? ②印花税在电子税务局财产和行为税合并申报填表式申报吗?
个体工商户,查账征收,个人所得税率是多少
老师,17年开户,25年3月税务登记,之前有流水,怎么办,老板也不想补之前的。那我建账的时候从25年1月开始录银行数。还是从3月开始录
老师,有个问题想问下,我们是医美运营机构,我们跟很多的医美机构合作,他们提供经营场地,医生,我们提供我们的市场人员和护士,然后我们的项目采购需要从公司公账走,然后对方帮我们采购,老师,想问下这个采购给对方打款这个是要合作机构给我们开票吗?还是怎么操作比较规范
我们公司付了一笔停车费1000元。会计做账是借:管理费用1000元。贷:银行存款1000元。下个月发工资的时候,从员工工资扣回500块钱,怎么做账务处理?
老师:我们计划26年申请专利,是客户的发我们的图纸,那么我们是申请发明专利还是实用新型专利比较,还有我们的研发费用如果只考虑本公司的研发人员工资,研发费用也不够,可能要考虑委外研发(虚增业务),这样看,是不是考虑发明专利比较合适,这个发明专利可能在明年3-4月就开票了确认高品收入
老师您好,25年12月15日注册营业执照的,可以26年1月税务登记嘛
电商个人个体公司都是怎么交税的?
老师,分录能帮忙写一下吗?
同学你好,购入、结转成本。销售收入的会计分录是对。 委托加工,借:委托加工物资-原材料 贷:库存商品 借:委托加工物资-加工费 贷:银行存款 加工入库:借:库存商品 贷: 委托加工物资(原料%2B加工费)
12月份成立的公司,然后我们12月购进了原材料l委托加工,原材料发票开进来了,加工费要明年一月份开给我们,12月也把加工好的销售开票出去了,请问这个加工费年底12月还能暂估吗?年底暂估加工费可以吗?分录咋做?
同学你好,如果你知道真实的加工费。你不用暂估,直接计入就可以,后期有发票回来,附上就可以 暂估会计分录: 借:委托加工物资-加工费(暂估) 贷:应付账款
老师,那个年底12月份也可以暂估吗? 我们知道加工费的金额,但是对方年底不肯开票,1月才给我们开加工费的票
同学你好,可以暂估,5月31日之前收到发票就可以,这个时间前还要申报一次年报。