您好,借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用-会议费 贷:预付账款
老师,2019年12️20号我们收到客户汇款72000.设计服务费。发票没开。发票这个月开具的。但是去年的账务做的是 借:银行存款7200 贷:预收账款:7200.错把72000写成7200了。那我现在怎么改正过来呢?分录怎么做呢
老师,我们支付了会议服务费,但是发票没收到怎么做账写分录呢,发票要下月开回来分录是怎样写
#提问#支付款当时没收到发票,2个月后收到的,分录怎么写,实际支付款的时候分录是,借 管理费,贷 银行,收到发票不知道怎么做分录了,麻烦老师给写一下
有些材料款对公支付了,是会开票的,但是发票还没有开回来,可能要下月开了,要如何做账?会计分录怎么写?
您好老师我们家是做干货产业收到这个发票会计分录怎么写,款没收到(怎么辨别发票回来,款没付,或者款付了发票没回来
发票三流一致是什么意思
你好,老师,请问为什么固定资产清理会有余额?处置固定资产的分录应该怎么做?
请问老师一般纳税人没有固定资产,汇算清缴需要勾选折旧表零申报吗
老师,我们是供应链企业,我们公司行政的让我们把工资表分成两部分来做。对于司机,分拣员,保洁这类工种的人员,单独做劳务人员工资表。但是让我们也一起按照工资薪金申报个税。请问,这部分劳务人员工资在做账的时候,也还是做借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。吗?
老师抖音到账扣了手续费可以直接做借银行存款借管理费用手续费贷主营业务收入这样对吗
老师,我们是供应链企业,我们公司自建的厂房,土地是政府的。我们把自建的厂房出租给个人用来经营养猪,租期5年。请问我们作为出租方,是直接做简单的租赁业务,对方个人付租金给我们,我们公司开具租赁发票给对方吗?
个人独居业,个人独资企业查账征收,1-3月份每月营业收入5000成本4500,费用300,没有请员工,老板自己看店铺,那他这个季度要纳什么税?
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接)
老师,比如31号充的会员下月1号才到账,我是不是做,借应收账款未达账款贷预收账款啊
公司收到个人转款计入到了其他应收款,产生了负数,怎么重分类