你好,可以根据发票内容,确定成本或者费用。

老师,我本月购进货物收到货了,没发票,没给钱,做了暂估,次月初冲掉暂估,然后先付的上个月的货款,付款过了好几天发票才回来,那我这分录咋做啊,借贷分录怎么做
老师,门市部货到了,然后申请付款,但是发票没来,会计分录怎么做?意思就是货到仓库了,再申请付款,但是发票还没来,这会计分录怎么做?
老师,请问,我们付款出去没有收到发票回来,这个应付账款余额怎么调平呢?
老师,我们公司有打货款,未收到发票的是不是记入预付账款先,发票回来再冲减预付账款。另外比如费用报销的发票没回来,我又要怎么做会计分录?我是做内账
老师您好!账上拍着10多年前付出去的钱。没有回来发票,货收到了。账怎么平了?会计分录怎么写。
老师您好,甲公司处于基建期,同施工方乙公司签订了工程施工合同,约定水电由甲供,水和电的单价也在合同中约定了。乙公司结算中包含水电,甲公司根据乙公司每月的用水电量,按照合同约定单价给乙公司开发票,同时将水电抵顶工程款,甲公司用的是自来水。当地水务公司给甲公司开水费专票,税率是3%,另外污水处理费以财政监制收据形式开给乙公司,26年之前甲公司将污水处理费以分割单提供给乙公司做账,甲公司将其抵工程款。26年新增值税法规定根据《中华人民共和国增值税法》第六条规定“有下列情形之一的,不属于应税交易,不征收增值税:(二)收取行政事业性收费、政府性基金”。所以是不是可以理解为甲公司26年就不能用分割单的形式给乙公司了,是需要将污水处理费开发票交增值税呢
老师公司有笔127万的红冲,我们是小企业会计准则,我是不是可以不用调整25年的账和报表,直接坐到26年就好
老师深圳的社保最低基数是多少,他们只增加社保人员就可以同步到医保了吗,还是需要同事手动增加医保
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
这样怎么写分录
发票来了,款未付,计入应付账款或者其他应付款。款付了发票没来,计入预付账款。如果觉预付和应付是同一企业,建议就都记在应付里,这样方便查账。
那这个分录怎么写这张发票
这张发票是用来干什么发生的?
如果是用来与生产产品相关,就计入产品成本,如果是其他,计入费用。会计分录,借,库存商品/制造费用 贷,应付账款(未付款)/银行存款(已付款) 或者,借,管理费用/销售费用,贷,应付账款/银行存款
我们是生产农产品,修路的,要怎么写
修路如果一个专门的大的工程项目还没完工,借,在建工程 贷,银行存款/应付账款,完工后,借,固定资产 贷,在建工程。每月计提折旧,借,制造费用贷,累计折旧。
如果金额不大,直接计入费用就行了。
就是我刚刚发出来的金额
你们修路,不可能只有这个,应该还有材料费之类的。建议,借,在建工程 贷,银行存款/应付账款,完工后,借,固定资产 贷,在建工程。每月计提折旧,借,制造费用 贷,累计折旧。
您好老师目前没有了
对于你们的生产成本,如果这张发票金额不大的话,你就直接计入制造费用。如果金额较大,计入长期待摊费用,分期摊销计入制造费用