你好,可以根据发票内容,确定成本或者费用。

老师,我本月购进货物收到货了,没发票,没给钱,做了暂估,次月初冲掉暂估,然后先付的上个月的货款,付款过了好几天发票才回来,那我这分录咋做啊,借贷分录怎么做
老师,门市部货到了,然后申请付款,但是发票没来,会计分录怎么做?意思就是货到仓库了,再申请付款,但是发票还没来,这会计分录怎么做?
老师,请问,我们付款出去没有收到发票回来,这个应付账款余额怎么调平呢?
老师,我们公司有打货款,未收到发票的是不是记入预付账款先,发票回来再冲减预付账款。另外比如费用报销的发票没回来,我又要怎么做会计分录?我是做内账
老师您好!账上拍着10多年前付出去的钱。没有回来发票,货收到了。账怎么平了?会计分录怎么写。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这样怎么写分录
发票来了,款未付,计入应付账款或者其他应付款。款付了发票没来,计入预付账款。如果觉预付和应付是同一企业,建议就都记在应付里,这样方便查账。
那这个分录怎么写这张发票
这张发票是用来干什么发生的?
如果是用来与生产产品相关,就计入产品成本,如果是其他,计入费用。会计分录,借,库存商品/制造费用 贷,应付账款(未付款)/银行存款(已付款) 或者,借,管理费用/销售费用,贷,应付账款/银行存款
我们是生产农产品,修路的,要怎么写
修路如果一个专门的大的工程项目还没完工,借,在建工程 贷,银行存款/应付账款,完工后,借,固定资产 贷,在建工程。每月计提折旧,借,制造费用贷,累计折旧。
如果金额不大,直接计入费用就行了。
就是我刚刚发出来的金额
你们修路,不可能只有这个,应该还有材料费之类的。建议,借,在建工程 贷,银行存款/应付账款,完工后,借,固定资产 贷,在建工程。每月计提折旧,借,制造费用 贷,累计折旧。
您好老师目前没有了
对于你们的生产成本,如果这张发票金额不大的话,你就直接计入制造费用。如果金额较大,计入长期待摊费用,分期摊销计入制造费用