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你好,老师,想问一下,如果我本月预提成本,但是发票是在1月份开的。进项税额只能在1月份认证了,这个进项税额,是放在应交税费-待认证,还是放在应交税费-待抵扣进项税,到底放到哪个科目,我的分录做得是对的吗

你好,老师,想问一下,如果我本月预提成本,但是发票是在1月份开的。进项税额只能在1月份认证了,这个进项税额,是放在应交税费-待认证,还是放在应交税费-待抵扣进项税,到底放到哪个科目,我的分录做得是对的吗
2021-01-07 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 14:13

你好,是放在应交税费-待认证。 应交税费-待抵扣进项税,是给辅导期不能抵扣的一般纳税人用的

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快账用户9330 追问 2021-01-07 14:20

如果1月份认证了,我在转到应交税费-应交增值税-进项税额里面对吗

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齐红老师 解答 2021-01-07 14:26

是的,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证。

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你好,是放在应交税费-待认证。 应交税费-待抵扣进项税,是给辅导期不能抵扣的一般纳税人用的
2021-01-07
同学你好 这个是待认证抵扣进项税
2023-02-06
你好;     进项税是  做三级科目去的; 待认证中进项税    做   应交税费- 待认证进项税  
2022-02-22
您好,计入应交税费-待认证进项税额
2020-12-18
学员您好,根据财政部的规定是放在其他流动资产或其他非流动资产里的
2021-07-09
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