您好,借:管理费用-福利费 贷:应交增值税-进项税转出

老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
那我把以前做的做冲销后再做可以吗?还有年底结转怎么做分录?
您好,是的,可以i这样的呢 结转,冲未交增值税
是借:应交-进项转出,贷:应交末交增值税吗?
您好,是的,是这样的呢
那这个结转到未交增值税后还要交税吗?
我的进项税额有余额的?
进项转出是需要的呢
老师!我还是没明白,能把整个一个分录写给我看一下吗!
借:管理费用-福利费 贷:应交增值税-进项税转出 借:应交-进项转出 贷:应交末交增值税 借:应交末交增值税 贷:银行存款