您好,借:管理费用-福利费 贷:应交增值税-进项税转出
上月已抵扣100的进项税,本月发现不能抵扣做了进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项税转出 月末结转增值税 借:应交税费-销项税 应交税费-进项税转出 贷: 应交税费-进项税 应交税费-转出未交增值税 月末这样做对吗?
老师!职工福利收到了进项专票,当月已经抵扣,并且当月做了,这样的转出分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。这样做对吗?
职工福利做进项转出分录,借应付职工薪酬-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出,那这个应交税费应交增值税-进项税额转出一直在贷方吗?什么时候结转。
进项税已经抵扣,税务查账让转出,进项税额转出时做借应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷应交增值税-未交增值税,交的时候做借应交税费费-未交增值税,贷银行存款,这样做是不是不对,应交税费总科目余额不平,怎样做正确呢
待认证发票已经勾选认证抵扣了,但是剩下部分做了转出,分录可以这样写么? 借:应交税费-应交增值税(进项税额)5706.40 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)5706.40 借:应交税费-应交增值税(销项税额)228.48 应交税费-应交增值税(进项税转出)5477.92 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)5706.40
老师,请问做化工产品材料销售的增值税税负和企业所得税税负分别是多少呢
请问老师,股东(合伙企业)给我们公司借钱,到期后,和股东签了一个补充协议,由有偿借款变为无偿借款,免利息,我们需要计提利息做营业外收入交税吗?股东需要视同销售吗?
老师,我想问下二手车市场开具的买卖车辆的发票是两联吗?在哪个系统里开具?
年报没有申报可以补申报吗?
本单位是一家学校二级单位门诊部制剂采购的蜂蜜,销售单时间2024年6月在这个发票2024年5月的后面,这里销售单的时间是2024年的8月,但是发票的开票时间是2025年的7月这种情况可不可以进行报销?需不需要写说明?
娱乐服务我们没有许可,开现代服务可以不?
老师,补交以前年度的增值怎么做分录
请问老师,我公司2018年8月8日注册成立的,注册50万,2个股东各25万,一个股东实缴为0,一个股东在2022年12月30日实缴1万,公司章程找不到认缴时间, 请问一下公司工商年检,认缴时间,实缴时间怎么填
老师 我们有研发 生产 原材料下面有那些明细科目呀
老师,您好!小规模纳税人,按季度申报增值税,一个季度发生有票的销售收入29万,同时发生无票的稍售收入6万,请问申报增值税申报表时,分别填在哪栏?需纳多少税
那我把以前做的做冲销后再做可以吗?还有年底结转怎么做分录?
您好,是的,可以i这样的呢 结转,冲未交增值税
是借:应交-进项转出,贷:应交末交增值税吗?
您好,是的,是这样的呢
那这个结转到未交增值税后还要交税吗?
我的进项税额有余额的?
进项转出是需要的呢
老师!我还是没明白,能把整个一个分录写给我看一下吗!
借:管理费用-福利费 贷:应交增值税-进项税转出 借:应交-进项转出 贷:应交末交增值税 借:应交末交增值税 贷:银行存款