你好 你们开红字信息表 选择购买方未抵扣

请问我公司给对方开具了发票,现在要退回来重新开,发票跨月了,已经抵扣和没有抵扣,对方给退回来的时候分别应该怎么处理。
#提问# 跨月的发票, 发票我已经以退税的方式认证了该发票,但是还没有申请退税, , 想问 如果我有想让对方作废并重开的话,我要 开具什么呢?
您好老师,我想问一下我们有一张发票在税控系统上未上传了,后来税务局让我们把发票作废了,重新开具,但是现在我们重新开具了新的,但是对方的会计因为原来的发票上已经领到签过字了,作废的发票不退还给我们,导致我们现在这张作废的发票无法验旧,还有别的办法吗?
对方供应商上月开的一张发票我这月已经勾选统计确认了,但是还没有申报税,这张发票已经给对方退回了,请问我这边应该怎么操作呢
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
我现在没有发票 我是不是要去申领
不用发票 就是个红字信息表
然后用这个红字信息表 做账就行了 是吗
你好 是的 是这么做的