同学您好,这说明您发的多计提的少,可以补计提

资产负债表上的应付职工薪酬出现负数代表什么
老师,资产负债表上为什么应付职工薪酬是负数
老师,资产负债表中应付职工薪酬是负数是什么情况
你好老师,资产负债表应付职工薪酬是负数是什么问题
资产负债表上的应付职工薪酬取数是什么?
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
怎么补呢老师
我直接没计提
那就是借管理费用——工资或销售费用——工资 生产成本——工资等贷应付职工薪酬——工资
老师,计提数和发工资数一样嘛?
您有需要扣减个人承担的社保,公积金吗
有社保老师
那就是是在实发的基础上加上个人需要承担的社保来计提
好的老师
OK,有问题欢迎前来咨询