需要的呀,因为你算税负,是按照你整个实际交的税。
企业是属于建筑企业,在异地预缴税费,那企业算增值税税负率的时候,是不是要把在异地预缴的增值税也要算在里面呢
建筑行业在算增值税税负率时,需要把异地预缴的增值税也一同加进去吗,还是只需要算企业注册经营地缴的增值税就可以呢
建筑企业到异地经营在项目所在地要预缴2%的税,在注册地又要缴9%的增值税,异地的2%税可以在这9%的增值税中抵扣吗
建筑企业到异地经营在项目所在地要预缴2%的税,在注册地又要缴9%的增值税,异地的2%税可以在这9%的增值税中抵扣吗
异地建筑工程缴纳的增值税,可以在主管税务局抵减,那这个预缴的增值税是要算进到增值税税负率里面来吗?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
是按企业经营地这边实际缴的增值税算税负,还是按经营地缴的增值税加异地预缴的增值税算税负呢
老师怎么说呢
附加税按当地缴纳的作为计税依据处理,
我问的是增值税啊,怎么回答附加税呢,我问的问题和附加税没有关系啊,我想问的是我算税负率是按在企业实际经营地缴的增值税算,还是按经营地缴的增值税加异地预缴的增值税算税负率呢
不好意思,回复错误地方了。
你这里增值税负率是按你实际缴纳的增值税/收入 缴纳的就包含了预缴纳和机构里缴纳的部分