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1老板采购材料先用自己的钱垫付的,12月份我先给他交的发票用了,但是货款我还没给他 ,要1月份才能支付。1、他这费用保销单我是在他交发票的时候写,还是支付货款的时候 写 2、还有财务处理 借原材料 增值税进项 贷 :其他应付款 支付时 借其他应付款 贷:银行存款 对吧?3、公户转款时,备注 报销材料费吗?

2021-01-10 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-10 10:33

你好,1.最好都写,批准了好入账,批准了好支付。2和3的处理是没问题的

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快账用户7191 追问 2021-01-10 10:36

您的意思是 交发票和支付都分别写一个吗 ,那这个不算重复入吧

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快账用户7191 追问 2021-01-10 10:36

还有网银注册服务费 是计入到管理费用还是财务费用-手续费

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齐红老师 解答 2021-01-10 10:38

你好,一个入账一个支付,不会重复的。计入财务费用。

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你好,1.最好都写,批准了好入账,批准了好支付。2和3的处理是没问题的
2021-01-10
你好; 你把分录之前红冲了; 然后按照发票重新做账 一起报销给 员工即可 ; 先红冲;在按发票     和报销 一起做账   
2022-06-07
问题:老师,我们采购员报销,部分是自己垫付的,其中包括购买的材料和办公用品,还有茶叶这些,但是账上没有钱给他报,我挂账的时候可以在一张会计凭证上体现吗,比如XX报销借:原材料 管理费用-办公费,贷:其他应付款-xx 解答:同学,你好!最好是分笔做,材料做一笔分录,管理费用的做一笔分录。希望我的回答能帮到您。
2021-01-13
借销售费用 进项 贷其他应收款
2021-01-18
你好同学,咱相当于把原来做的分数全部红冲掉,然后也就相当于咱的主营业务成本都减少了,现在再借管理费用、交通费,贷。银行存款。贷,现金,或者贷,其他应付款,
2022-11-28
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