同学您好,您是属于新办企业的是吗,以后是可以改的
我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整
汽车销售公司,上海电子税务局,发票票种核定,机动车销售统一发票,每月最高购票数量 好像可以随便填写 没有限制,我填的2万辆,这个OK吗?之后可以改吗?
老师您好,请问一下,我们实际是贸易公司,然后营业执照经营范围带有制造,现在我们通过公户支付一批原材料款去的了进项发票 然后税账那边说最好不要采购多了这种发票回来,说什么因为现在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 还说什么我们注册资本金低,后面开多了灰涉及到销售这边 开出的发票最大限额只有10万,然后怕发票这边不够 到时候要去税局重新核准发票最大开票限额,这是啥意思?没理解他说得话?发票不是可以根据实际销售额开吗?金额大不是可以分几张发票开吗?
(一)广西海博商贸有限公司主要从事钢材批发军售业务,为增值税一般纳税售信息如下:纳税人识别号91450107561581218F1开户银行:建设银行秀灵支行,经查,南宁市秀灵路37号。2020年1月发生以下业务:1.开具增值税专用发票,共实现不含税销售收入共100万元;2.开具增值税普通发票,共实现不含税销售收入10万元;3.本月取得可以抵扣的进项增值税发票如下:(1)取得13%的增值税专用发票10张,价款为50万元,增值税税数为6.5万元;(2)取得祝宰为10%的运输增值税专用发票2张,价款为10万元,增值税税款为6.5万元(3)从小规模纳税人处购买材料,取得税务机关代开的增值专用发票2张,价款10万元,增值税税款为0.3万元;(4)购进小汽车一辆,取得通用机动车销售发票1张,价款为10万元,增值税税款:1.3万元假设上述进项发票在当期全部认证抵扣。4.上期留抵税额为1万元。5.没有享受任何增值税税收减免政策。(1)计算当月增值税应纳税额。(2)填写本期增值税纳税申报表。
老师,增值税申报表的销售总额等于利润表里的主营业务收入加企业业务收入吗?企业没有别的收入了?
老师,收购公司,税务这块要注意哪些
小规模纳税人。增值税是不是直接入到未交增值税那里?
商品库有商品,但是这些商品已经卖给别人了,我们的库存软件系统需要出库吗?
我们公司房屋出租性质,小规模,收租金的那种,需要交什么些税
老师,最高额抵押权所担保的债权,没明白是什么意思
老师收国外客人2万美金怎么入帐?
2024年12月成立的公司,需要申报24年残保金吗?
老师你好,想问一下,帮新员工买社保的比例控制在多少内是合法的
老师,公司向个人租房,住房性质,房东没有给开发票,公司帮他代扣代缴个税,税率是10%对吗?
老师您好 是新办企业
购票数量是多少份发票的,您说多少万辆估计不合适
如果 乐观的预估1个月能卖1-2万辆车,一年20多万辆呢?那1个月开票2万(机动车销售统一发票)是不是就很正常了?
可以的,按您的实际业务需要
有可能一开始会少点,慢慢以后可以增加的
嗯 是的 估计1-2年之内销售量不会有太多的,设置每个月最多2万的开票量只是美好憧憬。这样先设2万,一段时间不开票,应该也没什么吧?
是的,只要税务核定成功就可以,不过一开始不会核定太多